可以更正過(guò)來(lái)。在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)有相應(yīng)的更正申報(bào)功能。如果是申報(bào)成功未繳款,可在 “申報(bào)表報(bào)送” 模塊點(diǎn)擊【作廢申報(bào)】作廢后重新填寫(xiě)申報(bào)或【更正申報(bào)】數(shù)據(jù)修改后重新申報(bào);如果是申報(bào)成功且繳款后,可在 “申報(bào)表報(bào)送” 模塊點(diǎn)擊【更正申報(bào)】進(jìn)行更正操作,或點(diǎn)擊【查詢統(tǒng)計(jì)】—【單位申報(bào)記錄查詢】查詢需要更正的屬期,選擇需要更正的報(bào)表類(lèi)型后點(diǎn)擊【啟動(dòng)更正】進(jìn)行更正 更正申報(bào)后 2023 年是否按 5 萬(wàn)補(bǔ)稅,要看這 6 萬(wàn)收入對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅所得額是多少。如果這 6 萬(wàn)是工資薪金收入,且沒(méi)有其他扣除項(xiàng)目,那么應(yīng)納稅所得額 = 60000 - 5000×2(11 月和 12 月的減除費(fèi)用)=50000 元,需要按 50000 元對(duì)應(yīng)的稅率和速算扣除數(shù)計(jì)算補(bǔ)稅金額。計(jì)算公式為:應(yīng)補(bǔ)稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) - 已預(yù)繳稅額。 員工 APP 相關(guān)問(wèn)題 員工個(gè)稅 APP 上 2023 年已匯算,現(xiàn)在更正申報(bào)后,如果涉及補(bǔ)稅且符合需要辦理匯算的情形(2023 年取得的綜合所得收入超過(guò) 12 萬(wàn)元且匯算需要補(bǔ)稅金額超過(guò) 400 元的),員工需要重新匯算補(bǔ)稅。員工可登錄個(gè)人所得稅 APP,在首頁(yè) “2023 綜合所得年度匯算” 專(zhuān)題頁(yè)點(diǎn)擊【查看進(jìn)度】按鈕,或者在 “辦 & 查” 頁(yè)面,點(diǎn)擊【申報(bào)記錄】,在【已完成】的申報(bào)記錄中,選擇【2023 綜合所得年度匯算】進(jìn)行更正申報(bào)。如果更正后不需要補(bǔ)稅或者符合無(wú)需辦理匯算的情形,則員工無(wú)需重新匯算
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了,但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬(wàn),相應(yīng)的庫(kù)存商品也虛少了3萬(wàn),如果是這樣,這個(gè)賬怎么更正,如果更正,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正?有沒(méi)有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法?
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒(méi)有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬(wàn)六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過(guò)來(lái)了,但是員工匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問(wèn),怎么處理
關(guān)于個(gè)稅今年1—6的申報(bào)情況,現(xiàn)在7月份要申報(bào)所屬期6月的個(gè)調(diào)稅,也就是六月份發(fā)放工資的個(gè)稅,那上半年我要交的個(gè)稅應(yīng)該是22年12月,23年1月,2月,一直到6月發(fā)放的個(gè)稅,對(duì)嗎。12月份個(gè)稅很高,那我這樣更正半年是不是有滯納金。實(shí)際上我12月個(gè)稅,去年申報(bào)了
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動(dòng)合同法n+1補(bǔ)償
請(qǐng)教老師們!報(bào)關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時(shí)含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開(kāi)普票確認(rèn)收入按FOB價(jià)開(kāi)票對(duì)吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開(kāi)票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開(kāi)票還是分開(kāi)開(kāi)票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報(bào)關(guān)單上合計(jì)金額全額開(kāi)普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買(mǎi)一部經(jīng)營(yíng)用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒(méi)通過(guò),開(kāi)不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷(xiāo)售收入嗎
老師請(qǐng)問(wèn)51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤(rùn)以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷(xiāo)、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄