你好,當(dāng)時正確的是多少?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點寫錯,導(dǎo)致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費用-財務(wù)費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應(yīng)該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負的,請老師指教
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做啊?因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
二、信達辦公家居有限公司存貨內(nèi)部控制的實際情況如下:1、公司所有的采購由董事長一人說了算,無預(yù)算和計劃;2、在實際工作中,采購部經(jīng)理常常以事項緊急為由代為審批;3、倉庫管理的好友可以自由進出倉庫并且接觸存貨;4、各車間、各部門需要存貨時,不經(jīng)過申請審核批準(zhǔn),隨用隨領(lǐng),通常的作法是倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)用單直接出庫;5、存貨出庫,倉庫和車間(部門)不做登記;6、倉庫管理員視自己的工作情況,有時自己完成盤點工作,而盤點時只關(guān)注數(shù)量;盤點結(jié)果也不及時上報;7、有關(guān)人員以工作多為由,將票據(jù)包括發(fā)票、入庫單等不能及時送達至財會部門,發(fā)現(xiàn)有的票據(jù)長達一年之久在有關(guān)人員手里,致使會計入賬不及時,不能及時準(zhǔn)確地核算存貨及成本。要求:根據(jù)案例材料,回答以下問題:(1)簡要回答存貨管制的主要環(huán)節(jié)有哪些?(2)信達公司存貨管控中存在問題的環(huán)節(jié)及問題主要有哪些。(3)針對上述問題,從內(nèi)控角度,提出具體的改進措施
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實際盤點差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點,只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接?。?/p>
請問,我做給老板看的銷售毛利,里面也含有盤點庫存的,就是有一種商品,是采購單重復(fù)了,導(dǎo)致這種商品進貨量多了一點出來,盤點就盤虧了,采購說在下月采購單再買這種商品時扣掉這重復(fù)的數(shù)量,不給錢就是了,但我如何在報表上反映這個出來呢?其實盤虧也不算很大,還是說我不用反映給老板看就算了?
老師,我們的營業(yè)范圍是室內(nèi)裝飾裝修,其他沒有了,看這個經(jīng)營范圍可以開大類勞務(wù),后綴裝修費可以嗎?
老師報個稅的時候失業(yè)保險少寫了一分錢,還用改嗎
一半納稅人取得四百萬形式發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎
匯算清繳補稅按0.0005補稅嗎
公司承接的一個項目的窗戶,結(jié)果項目爛尾了,現(xiàn)在起訴法院給找的第三方鑒定機構(gòu),這個鑒定費怎么入賬,記什么科目?
匯算清繳申報主營業(yè)務(wù)成本包括開的加油的,電費水費嗎?
會計繼續(xù)教育60分在繼續(xù)教育上學(xué),那公需課30分在哪學(xué),
本月發(fā)生額 進項額624197.62 銷項額299695.64 本月繳納增值稅時未勾選325871.72 本月繳納增值稅299695.64-298325=1369.74 這個月的賬怎么做呀
老師,科目余額表的本期的借方期末余額是不是就是本年累計的借方金額
排污費用是計入管理費用吧?
在紅沖之前的盤虧,然后再做正確的就行。
我們不用做會計科目那種賬的,就是做個盤點表利潤表,內(nèi)賬報表
當(dāng)時那你盤虧的時候怎么做的,報表怎么寫的起出。就是庫存商品里面沒有加上這一部分是吧?
是這樣,采購說2月報表這種魚的庫存可能寫錯數(shù),3月庫存現(xiàn)在盤虧6斤多,但2月是沒問題的
3月份報表盤虧6斤 減少庫存商品6斤
不太明白哦?
減少庫存商品6斤 出庫 下面填寫6斤 單價看之前的成本價格
你截圖那個表格,我看一下你登記了什么表,你不會填寫。
你登記的是類似這種表格的嗎
就是這樣的
損耗這里面填寫 在后面?zhèn)渥⑸蠐p耗里面的是盤虧
這盤虧是2月庫存盤點 數(shù)寫錯造成的,2月庫存可能不是16.5斤
你好,那你還能修改二月份的庫存嗎?
不能你就在這個月調(diào)整不就行了。
2月不能改了,如何調(diào)?還是不明白,在哪里地方調(diào)
損耗 這里面填寫6斤*單價 在后面?zhèn)渥⑸蠐p耗的原因