意思是上年股東決議,你們沒(méi)有計(jì)提投資收益?
調(diào)整應(yīng)收賬款,1.分錄借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整 2.借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 會(huì)影響到今年的利潤(rùn)嗎
去年12月做了以前年度損益調(diào)整,但是忘了做利潤(rùn)分配的調(diào)整分錄,可以在今年1月做嗎
公司去年有利潤(rùn),但是全部彌補(bǔ)了以前年度虧損,今年調(diào)整了去年一些費(fèi)用到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出里了。借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸以前年度損益調(diào)整。然后是要把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里嗎?
漏做收入,現(xiàn)在要補(bǔ)收入,涉及以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎?借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣做分錄對(duì)嗎?
老師您好,今年對(duì)去年損益類(lèi)的科目有些調(diào)整,所以用到了以前年度損益調(diào)整科目 ,比如管理費(fèi)用少計(jì)提了,于是,做了借:以前年度損益調(diào)整,貸,銀行存款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在我要做去年的年報(bào),那么年報(bào)的報(bào)表需要改嗎
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫(xiě)的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問(wèn)我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來(lái)之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說(shuō)哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來(lái)
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類(lèi)稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開(kāi)具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場(chǎng)賣(mài)雞肉,庫(kù)存怎么來(lái)做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
決議是2025年寫(xiě)的
那么直接今年做投資收益就行
那收益是以前年度的呀
是今年實(shí)際收到的,直接做收益就行了哈。按成本法做賬
國(guó)有企業(yè)不得權(quán)益法計(jì)算不是嗎
所得稅申報(bào)還是按實(shí)際收到的確認(rèn)收益
所得稅是免稅呀
如果需要調(diào)整以前年度的損益,可以通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)進(jìn)行。具體操作如下: 1.當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí): 2.當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí):