您好,是和第四季度季報一致,就是12月的數(shù)據
我們第一季度財務報表已經申報,5月報了匯算清繳,匯算清繳財務報表年末數(shù)有變動,所以我第二季度財務報表的年初數(shù)是按第一季度呢還是匯算清繳的呢
老師,我們是農貿公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數(shù)據一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據改為正確的第四季度的財務數(shù)據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
23年第四季度的財務報表和匯算清繳的財務報表不一致,用更改23年第四季度的財務報表嗎
請問我的第四季度財務報表和匯算清繳的不一樣,我是需要修改第四季度財務報表還是以匯算清繳為主
請問老師財務報表年報是和第四季度季報一致,還是匯算清繳后的數(shù)據呢
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
但是匯算清繳后就會影響利潤吧
這個只要調表就可以了, 不用調賬
那豈不是財務報表上的利潤和稅務上的利潤不一樣了
匯算清繳本來就是調增調減的,那些稅會差異,本來只要調表不用調賬
那注銷時利潤是看會計利潤還是稅務利潤
注銷是看資產負債表上的利潤的
資產負債表上是沒有調整過的,比如里邊有無票成本,都計算在里面的
這個你也要調賬的, 把這個無票的做負數(shù)分錄
只有稅會差異不用調賬
你說的稅會差異指哪些
比如福利費,業(yè)務招待費這些
個人承包的無票支出該不該入賬?
如果和公司無關,可以不用入賬
有關就是做公司業(yè)務但是沒有發(fā)票,而且金額還不小
這個先入賬,匯算清繳再調增交稅
關鍵是他是個人做的,還涉及一個代扣代繳個稅,而且匯算清繳調增那么大金額我怕查
這個有多大額呀,開票了嗎?
就是沒有票,不是一個人,是公司有很多個人在做業(yè)務不開票的支出,累計起來有幾百萬
這么多呀,這個都是公司付的嗎?