具體的怎么調(diào)整的?
往年的費(fèi)用做了以前年度損益調(diào)整分錄,在做匯算清繳的時(shí)候以前年度損益調(diào)整需要填報(bào)嗎?填在哪里呢
你好老師,涉及以前年度損益調(diào)整科目,都是涉及調(diào)增成本費(fèi)用的,匯算清繳時(shí)應(yīng)怎么做?
以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候怎么填列
老師,請(qǐng)問去年的成本和費(fèi)用票今年才做賬,做以前年度損益調(diào)整,這部分成本和費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎?
涉及以前年度損益的收入成本費(fèi)用,做匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)增調(diào)減?具體是怎么填報(bào)
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
在24年做了22年的遞延收入成本費(fèi)用
減少了收入成本費(fèi)用
納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類的其他和扣除類的其他,里面分別填寫賬載金額和張載金額
比如主營業(yè)務(wù)收入收入,是指看24年全年主營業(yè)務(wù)收入-遞延金額,然后填入賬載金額和稅收金額嗎?
主營業(yè)務(wù)收入就是看主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)生額合計(jì) 寫到主表里面去, 然后他不需要交稅,再去納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)減。
匯算清繳里面的主表的數(shù)據(jù)到利潤總額都是調(diào)整之前的。