您好,這個是沒關(guān)系的,可以退回 這個
幫員工訂餐,一個月餐費5000元。餐飲公司開了發(fā)票過來,但是要求我們對私打款??梢赃@樣的操作嗎? 我們以員工的名義報銷餐費給員工。然后員工再轉(zhuǎn)給餐飲公司老板。
老師您好:公司下月要入賬5000萬元確認(rèn)為銷售收入,然后采購1500萬元的設(shè)備,其實就是幫人家走賬,把錢洗出去,我們公司是賺取了200萬元的差價,剩余3300萬元要轉(zhuǎn)還給指定的幾家公司 人家會給我們開專票回來沖抵,老師這樣做是有風(fēng)險的,老板的意思讓我做一個方案,和風(fēng)險評估,關(guān)于該筆業(yè)務(wù)所涉及到的風(fēng)險點有哪些?有相關(guān)的文件和資料嗎
老師我們公司銷售客戶的產(chǎn)品單價是3000元每噸,但是客戶讓我們給他開發(fā)票按4000元每噸去開發(fā)票,然后給我們提供讓我們給發(fā)票開給哪個公司,然后這個客戶按3000元每噸把貨款先轉(zhuǎn)給我們私戶,然后我們給他開發(fā)票的公司他也會回到我們公司按我們開發(fā)票的單價回款到我們公司,然后我們公司收到這部分錢后,在全部轉(zhuǎn)給我們客戶私人賬戶,這樣做有風(fēng)險嗎?
我們公司幫別人公司賣門票,然后取得的收入算我們的比如100元,我們再按約定的提成比如87%要還給對方公司87元。那這時對方向我們開票,按旅游服務(wù)門票開給我們,我們支付87。這樣操作可以嗎。入賬怎么做分錄?然后我們公司沒有旅游服務(wù)的營業(yè)范圍,可以幫別人售賣門票嗎?
老師好,我們是做旅游業(yè),有一位客戶有這樣的要求,實際消費1500元,但要我們開具5000元發(fā)票,然后公賬給我們轉(zhuǎn)5000元,然后私賬退回3500元,這樣操作可以嗎?會有什么風(fēng)險嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
但是這樣不是多開了發(fā)票嗎?
您好,這個的話,1主要是私戶交易了,這個
意思就是從流程上講,符合開票邏輯唄,收5000元開5000元發(fā)票
嗯對,理解的是沒錯的