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關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說這個(gè)月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說的來核算,庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn),下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫(kù)單,如果按會(huì)計(jì)的方法來核成本的話,沒有出庫(kù)單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老板有兩個(gè)公司,A公司是專門批發(fā)的,B公司是做零售的。然后現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)有個(gè)進(jìn)銷存系統(tǒng),財(cái)務(wù)沒有另外一個(gè)進(jìn)銷存,但有權(quán)限登錄看,這個(gè)進(jìn)銷存和做賬也不相通。這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)、銷、存是獨(dú)立的,就是不能進(jìn)銷存體現(xiàn)在同一份表格里。現(xiàn)在問題1:結(jié)轉(zhuǎn)成本的價(jià)格就用不了先進(jìn)先出發(fā),月末加權(quán)等,每次做賬只能大概選一個(gè)成本價(jià)(成本價(jià)幅度不大,幾乎不變)。但這樣的話,我好像不能核對(duì)出和倉(cāng)庫(kù)的賬是否一致。他盤點(diǎn)的真實(shí)數(shù)據(jù)只能和他倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的庫(kù)存數(shù)作對(duì)比?但與我財(cái)務(wù)賬上對(duì)比不了吧?要怎么解決好呢?
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師你好,我是做成本會(huì)計(jì)的,最近入職一家公司,這家公司剛成立不久(大概一年時(shí)間),是工業(yè)企業(yè),目前這家公司的賬目比較亂,之前沒有成本會(huì)計(jì),之前成本核算非常簡(jiǎn)單,現(xiàn)在老板招我進(jìn)來,想做精準(zhǔn)成本核算,但我發(fā)現(xiàn),這家公司想做精準(zhǔn)成本核算比較困難,原因有以下幾點(diǎn):1、公司的生產(chǎn)操作系統(tǒng)不完善,沒有生產(chǎn)模塊,很多關(guān)于生產(chǎn)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。生產(chǎn)又沒有做準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄。2、目前公司沒有成熟的成本核算方法,目前都是我和全盤會(huì)計(jì)在摸著石頭過河,商量怎么做成本,因?yàn)槲疫M(jìn)入公司不久,很多都聽全盤會(huì)計(jì)的建議。沒有一套成熟的成本核算流程。 3、內(nèi)部管理不規(guī)范。 這樣的公司還有必要繼續(xù)呆下去嗎?
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉(cāng)管,算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的,入庫(kù)單也是有入庫(kù)的也有沒入庫(kù)的,財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫(kù)單做的成本,記得賬,年底庫(kù)存賬實(shí)差異大,現(xiàn)準(zhǔn)備換個(gè)新財(cái)務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫(kù)存308噸;庫(kù)存商品賬上-185噸,實(shí)盤280噸,我一月份建賬接著這些錯(cuò)誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉(cāng)庫(kù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對(duì)方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對(duì)方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
老師你好,我想咨詢收到股東投入的資本要如何做帳呢?投入的資本可以使公司購(gòu)買東西時(shí)支付的支付的嗎?還是必須得是公賬?
小菲老師,你覺得這種賬還能不能做?
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對(duì)方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對(duì)方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
如果員工在兩個(gè)公司都申報(bào)個(gè)稅,專項(xiàng)扣除在兩個(gè)公司都是自動(dòng)帶出來了申報(bào)了,這個(gè)會(huì)有影響嗎
?您好,現(xiàn)在數(shù)據(jù)不準(zhǔn),短期用 “期初庫(kù)存%2B本期采購(gòu)-期末盤點(diǎn)=實(shí)際耗用” 倒推材料成本(無需依賴系統(tǒng)流水),以后要求倉(cāng)庫(kù)每日登記手工臺(tái)賬,財(cái)務(wù)每周核對(duì)。 ?成本核算有難度,但也能完成的, 成本就3大塊:料工費(fèi),就是您統(tǒng)計(jì)的原材料、工資、制造費(fèi)用 1.原材料不用分配方法,每個(gè)產(chǎn)品有BOM,單位產(chǎn)品耗用原材料 乘 產(chǎn)量就是全部用料 2.人工好分配,每個(gè)產(chǎn)品多少工時(shí),總工資除本月生產(chǎn)工時(shí)就是單位工時(shí) 3.制造費(fèi)用有些麻煩,不是直接的耗用,按生產(chǎn)特點(diǎn)選擇分配方法,上面的人工工時(shí)也是可以的,或者按完工產(chǎn)品產(chǎn)值,或機(jī)器工時(shí)。 借:生產(chǎn)成本-原材料 ?貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 ?貸:制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫(kù)存商品 ? 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷售后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? 貸:庫(kù)存商品
我是想以工單開始核算成本,期初為0。然后現(xiàn)在的庫(kù)存用另外一個(gè)表格登記倒推,這樣也是一個(gè)意思嗎
您好,我們是制造業(yè)么,這樣倒推不準(zhǔn)的
是制造業(yè)的。我是說以工單核算成本,等于是訂單??梢詥?
哦哦,可以,按訂單來核算?成本,也就是?我們財(cái)務(wù)學(xué)的分批法核算?成本
現(xiàn)在期初庫(kù)存數(shù)據(jù)有些是負(fù)數(shù)的老師,這怎么搞,你上面說,短期用 “期初庫(kù)存+本期采購(gòu)-期末盤點(diǎn)=實(shí)際耗用” 倒推材料成本(無需依賴系統(tǒng)流水)。
您好,庫(kù)存為負(fù)肯定是錯(cuò)了嘛,先盤點(diǎn)實(shí)際有多少,調(diào)整到賬實(shí)相符,
那就把ERP負(fù)數(shù)改為實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)量是吧
您好,是的,用盤盈盤虧單調(diào)整到賬實(shí)相符
但是我司老板說,以工單核算成本,期初余額為0,然后倒推。
?您好,完工后根據(jù)產(chǎn)出量和標(biāo)準(zhǔn)成本,反向計(jì)算實(shí)際耗用成本 假設(shè)某工單生產(chǎn)100件產(chǎn)品,期初無庫(kù)存: 1.統(tǒng)計(jì)完工產(chǎn)品數(shù)量(如100件)及BOM(物料清單)標(biāo)準(zhǔn)用量。 標(biāo)準(zhǔn)材料成本:10元/件 * 100件 = 1000元 標(biāo)準(zhǔn)人工成本:5元/件 * 100件 = 500元 2.根據(jù)實(shí)際總投入反推實(shí)際消耗。 若實(shí)際總投入材料費(fèi) = 1200元,人工費(fèi) = 600元 則:材料差異 = 1200 - 1000 = 200元(超支) 人工差異 = 600 - 500 = 100元(超支) 完工時(shí)反向計(jì)提成本 ? 借:庫(kù)存商品 ? ? ? ? ? ? ?1500元 ?(標(biāo)準(zhǔn)成本:1,000%2B500) ? ? ?材料成本差異 ? ? ? ? ?200元 ? ? ?人工成本差異 ? ? ? ? ?100元 ? ? 貸:生產(chǎn)成本—材料 ? ? ? ? 1200元 ? ? ? ? 生產(chǎn)成本—人工 ? ? ? ? 600元
比如我現(xiàn)在還沒有核算成本?,F(xiàn)在我?guī)齑婧驮诰€物料都有。包括現(xiàn)有工單。比如我從4月開始核算成本。那3月前的我不用管不需核算那物料怎么處理。 我4?期初數(shù)據(jù)為0嗎或者可以為0嗎
您好,可以,老板就是想讓我們這樣計(jì)算
那我前面庫(kù)存物料和成品怎么處理。是另外登記表格倒推嗎
您好,還有剩余就盤點(diǎn)在本月末里面,期初就當(dāng)是0
前面也有生產(chǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)線上,老師我沒聽懂你這句話的意思??梢哉f大白話嗎
您好,我們的存貨根本就不準(zhǔn),期末盤點(diǎn)一下實(shí)物是多少,本期購(gòu)入-盤點(diǎn)就是本期耗用,我們這是倒算
那我從4月開始核算成本,把庫(kù)存的放在4月加本期4月購(gòu)入的。然后期初為0。是這樣吧。庫(kù)存的我特殊備注
您好,這個(gè)可以的哦