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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣,紅沖了,賬務(wù)處理為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 21.86 貸:庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 借:應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸:應(yīng)付賬款-貨款 -190 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選抵扣就紅沖了,賬務(wù)處理是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 貸:庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 借:應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸:應(yīng)付賬款-貨款 -190

2025-03-27 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-27 12:25

同學(xué),你好 你之前藍(lán)字發(fā)票的分錄發(fā)一下。 你第一個(gè)分錄就不平

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快賬用戶4210 追問 2025-03-27 12:27

怎么不平。平著呢呀

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快賬用戶4210 追問 2025-03-27 12:28

收到發(fā)票 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-貨款

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齊紅老師 解答 2025-03-27 12:29

同學(xué),你好 你第一個(gè)分錄,借方正數(shù),貸方負(fù)數(shù),不平的

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快賬用戶4210 追問 2025-03-27 12:31

數(shù)字在貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是貸方的

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齊紅老師 解答 2025-03-27 12:32

同學(xué),你好 2個(gè)都是貸方,金額一正一負(fù),可以的

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快賬用戶4210 追問 2025-03-27 12:35

現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選抵扣就紅沖了,賬務(wù)處理是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 貸:庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 借:應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸:應(yīng)付賬款-貨款 -190 這個(gè)分錄正確嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-27 12:35

同學(xué),你好 正確,就是全部做紅字分錄

頭像
快賬用戶4210 追問 2025-03-27 12:40

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-27 12:40

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 你之前藍(lán)字發(fā)票的分錄發(fā)一下。 你第一個(gè)分錄就不平
2025-03-27
您好,感謝您的提問,很高興能夠?yàn)槟獯稹?已勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理 ?賬務(wù)處理(您的原分錄正確)? ?轉(zhuǎn)出已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 21.86 貸:庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款: 借:應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸:應(yīng)付賬款-貨款 -190 未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理 沖減待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -21.86 貸:庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款?(與原分錄一致): 借:應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸:應(yīng)付賬款-貨款 -190 總結(jié) 您對(duì)已勾選抵扣情形的處理正確,但未勾選抵扣時(shí)的分錄需修正為直接沖減“庫存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額”。建議根據(jù)抵扣狀態(tài)嚴(yán)格區(qū)分科目使用,并完善稅務(wù)申報(bào)流程。 希望我的解答對(duì)您有幫助,歡迎在評(píng)價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問隨時(shí)找我哦!
2025-03-27
借應(yīng)付賬款190 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第二個(gè)借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2025-03-27
您好,是的,是這么寫分錄的,我們是暫估時(shí)暫的含稅金額
2025-03-15
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
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