出售無形資產(chǎn): 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)(含稅) 借:累計(jì)攤銷 借:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:無形資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸方差額:貸:資產(chǎn)處置損益(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得) 借方差額:借:資產(chǎn)處置損益(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失)
不悔老師麻煩回答下, 期權(quán)的持有方會(huì)計(jì)做賬也是用衍生工具這個(gè)科目嗎?
麻煩宋生老師回答 不是的,老師,我們是付款方,對(duì)方是保險(xiǎn)公司
麻煩宋生老師回答,老師但是我們這個(gè)季度的應(yīng)交稅費(fèi)是顯示1535.6呀,這個(gè)沒關(guān)系嘛,不用交稅嘛?
宋生老師,你好。給企業(yè)做兼職會(huì)計(jì),發(fā)放兼職收入。企業(yè)給這個(gè)會(huì)計(jì)按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅的話,需要開發(fā)票嗎?具體是誰給誰開發(fā)票?開什么樣的發(fā)票?(麻煩宋生老師回答一下)
麻煩宋生老師回答我的問題,謝謝。麻煩宋生老師回答我的問題,謝謝。麻煩宋生老師回答我的問題,謝謝。公司名下有一塊國有農(nóng)用地,現(xiàn)在計(jì)劃往外出租。如果租出去了的話,需要繳納什么稅?具體計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,這幾項(xiàng)怎么弄: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,股權(quán)原值證明材料,轉(zhuǎn)讓收入偏低證明材料。
我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產(chǎn),大米,糧油等給學(xué)校,想問下增值稅這塊的注意事項(xiàng)
開給個(gè)人的銷售發(fā)票名稱欄能為個(gè)人嗎?就是沒有具體的名字
老師,您好,請(qǐng)問申請(qǐng)專利的官費(fèi),服務(wù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
老師家鄉(xiāng)農(nóng)場個(gè)體戶在購買商品時(shí)用這個(gè)家鄉(xiāng)農(nóng)場的個(gè)體戶法人自己的銀行卡付款,對(duì)方公司給這個(gè)家鄉(xiāng)農(nóng)場開發(fā)票可以嗎
老師好,我公司干的政府工程,給甲方開的普票,我方收取供應(yīng)商的專票進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
老師,我們酒店是小規(guī)模納稅人,如果年利潤是200萬元,兩個(gè)股東,那著兩個(gè)股東的工資獎(jiǎng)金分別應(yīng)該達(dá)到多少是最為合理的
軟件上沖紅的憑證怎么編輯?
各位老師好,請(qǐng)問公司里面收到二手車行個(gè)人暨某開具的二手車發(fā)票36000元,然后支付車主李某37500元,這個(gè)要怎么做入賬呀
請(qǐng)問一家公司可以同時(shí)有貿(mào)易出口退稅操作和工貿(mào)一體免抵退嗎
公司是小規(guī)模,如果賣了以后,如果銷售價(jià)格超過500萬。會(huì)轉(zhuǎn)到一般納稅人嗎?
你好,這個(gè)是有可能的。
但是也沒有記入營業(yè)收入這個(gè)科目?。?
升到一般納稅人,不是銷售收入超過500萬?。?
你好,這個(gè)要看稅務(wù)局認(rèn)定。 我老師也只是說這種可能性比較大,但是實(shí)際上會(huì)不會(huì)這樣要看稅務(wù)局?
好的,知道了。如果土地購入是500萬,800萬賣出去的話。老師寫的上邊那個(gè)會(huì)計(jì)分錄具體數(shù)值能給列一下嗎?
你好,你們這個(gè)有沒有攤銷?攤銷的金額是多少?
累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,這兩個(gè)科目怎么確定金額啊。不會(huì)呢。
你要看你之前這個(gè)無形資產(chǎn)有沒有計(jì)提過攤銷?
還沒有過戶到公司名下。正好問一下,過戶后如何計(jì)提累計(jì)攤銷???
你好,這個(gè)一般按最低10年來攤銷其實(shí)就跟固定資產(chǎn)折舊一樣的。
500萬按照10年的話,就是每個(gè)月需要攤銷41666元。會(huì)計(jì)分錄就是借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷,貸:累計(jì)攤銷,對(duì)嗎?老師。
你好是的,就是這樣子做。
那無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備怎么確定入賬金額呢?老師。
你好,這個(gè)一般要有評(píng)估需要評(píng)估報(bào)告之類的。嗯,是。
這個(gè)貸方的應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是按照(800萬-500萬)*5%計(jì)提對(duì)嗎?
你好嗯,是的,就是這樣子做。
無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備這個(gè)科目還是不太明白。需要用評(píng)估報(bào)告上的哪個(gè)金額入賬嗎?還是按照哪個(gè)差額入賬?
你好,比如評(píng)估報(bào)告上面確認(rèn)。你原價(jià)100萬的無形資產(chǎn)現(xiàn)在只值80萬呢,那么你就要計(jì)提20萬。