你好,要交稅才計提附加,增值稅平時做賬需要價稅分離,不交稅就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

小規(guī)模需要計提增值稅和附加稅嗎
小規(guī)模只計提附加稅 一般納稅人附加稅和增值稅都要計提是嗎
小規(guī)模納稅直增值稅和附加稅需要計提嗎?怎么計提
老師,小規(guī)模納稅人每月需要計提,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和附加稅嗎
小規(guī)模納稅人,增值稅喝附加稅需要計提嗎?計提和繳納分錄分別是什么?
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項(xiàng)目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項(xiàng)目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項(xiàng)目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項(xiàng)目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項(xiàng)
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?


不交稅,是指交稅當(dāng)月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?小規(guī)模,是按季度,比如我們8、9月開了發(fā)票,10月應(yīng)該核算繳納7、8、9月的增值稅。那是在10月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
平時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅; 交稅當(dāng)月,借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交增值稅
這樣可以嗎
? 小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
如果是預(yù)收的款,比如9月份就收到10月份的款項(xiàng),可以做預(yù)收賬款嗎,還是也是要做到應(yīng)收賬款里面,因?yàn)閷?yīng)的是主營業(yè)務(wù)
可以直接沖預(yù)收賬款的