你好,直接使用這個(gè): 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師小規(guī)模公司,應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi) ―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 這樣對(duì)嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度末到底要不要轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅的分錄是?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這樣對(duì)嗎?
小規(guī)模公司銷售分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?還是應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢?
老師,因我公司與甲公司協(xié)商,為彌補(bǔ)甲公司訂單號(hào)120費(fèi)用損失1000元,我們公司少收甲公司訂單號(hào)221貨款1000元,請(qǐng)問(wèn)老師,這1000元款怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
批發(fā)零售行業(yè)可以享受加計(jì)研發(fā)扣除嗎
自有房產(chǎn)的房產(chǎn)稅是怎么計(jì)算。怎么交稅的啊
老師問(wèn)一下現(xiàn)在公司的車付車輛購(gòu)置稅自動(dòng)回扣款嗎
小規(guī)模沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票,需要怎么交稅的
老師麻煩問(wèn)下,小微企業(yè)的335,是指報(bào)表前面的利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn),還是應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)呢?
制作公司抬頭的打印制作費(fèi)用計(jì)入哪里
我們生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口是2月份的,貨發(fā)了款收不到了,發(fā)票是2月開(kāi)的,2月已報(bào)關(guān),現(xiàn)在能紅沖掉嗎?
老師 我家是高企 主要也是干技術(shù)服務(wù)的 但是今年銷項(xiàng)表技術(shù)費(fèi)才開(kāi)了20萬(wàn) 開(kāi)回一張票票額100萬(wàn) 認(rèn)證的話成本大于收入太多了 這個(gè)該怎么弄
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
那要是當(dāng)月未達(dá)30萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄又如何錄入好?
轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就行
小規(guī)模當(dāng)月收入,借現(xiàn)金(銀行)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,未交增值稅。 季度尾,未達(dá)30萬(wàn)征收點(diǎn) 借未交增值稅。貸營(yíng)業(yè)外收入 是這意思嗎?
是的,就是那樣子的
可我同事說(shuō)我做錯(cuò)了,應(yīng)是貸主營(yíng)收入同減免增值稅稅款 再結(jié)轉(zhuǎn) 借減免增值稅稅款 貸。營(yíng)業(yè)外收入
不要在意那個(gè)細(xì)節(jié),只要申報(bào)增值稅沒(méi)有錯(cuò)??颇可系募?xì)微差別無(wú)所謂,一級(jí)科目沒(méi)錯(cuò)就行