現(xiàn)在可以稅務(wù)變更

請(qǐng)問(wèn)老師 現(xiàn)在可以在網(wǎng)上電子稅務(wù)局做稅務(wù)變更嘛?沒(méi)看到在哪兒?(工商的地址已經(jīng)變更了)
老師好,請(qǐng)問(wèn)下之前工商變更沒(méi)有做稅務(wù)變更,現(xiàn)在又做了一次工商變更,我可以按最新一次工商變更來(lái)做稅務(wù)變更嗎
21年9月在工商部門(mén)變更了股東,但是稅務(wù)那邊一直未做變更,賬務(wù)上也沒(méi)有相應(yīng)的處理,變更時(shí)收到的新股東投資款做成了往來(lái)款—借款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理?
公司投資方變更了,工商已經(jīng)備案了,但是稅務(wù)這邊還沒(méi)有同步變更,做所得稅年度匯算時(shí)投資方信息填變更后的還是變更前的呢
老師,10月24日在電子稅務(wù)局做了投資方信息變更,現(xiàn)在還能變更回去嗎?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


老師電子稅務(wù)局直接修改還是要到大廳去辦理?
現(xiàn)在變更的話有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
可直接電子稅務(wù)局變更 試試