你好,操作可以操作,但是本身不合規(guī)。
老師你好,小規(guī)模納稅人在調(diào)整以前年度損益的時候,直接用管理費用,還是用以前年度損益科目?
你好 現(xiàn)在調(diào)整去年的損益 是不是直接 借管理費用 貸 未分配利潤就可以了 不用以前年度所以調(diào)整科目了是吧
2021年多計提了工資,在2022年沖銷,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,因2022年企業(yè)沒有業(yè)務(wù),故導(dǎo)致2022年管理費用報表金額為負數(shù)。請問需要用以前年度損益這個科目調(diào)整嗎?還是說報表上的管理費用為負數(shù),也是可以的?
老師,我們有一筆300多塊錢的費用是去年的,金額太小,可以不通過以前年度損益調(diào)整科目直接入今年的費用嗎?
老師,你好!請問以前年度損益調(diào)整可以調(diào)整哪些科目?年前少計提的管理費用可以用以前年度這個科目來調(diào)整嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了