您好,是去年的啊,最好是通過以前年度損益調(diào)整
之前年度多記了管理費(fèi)用,那么在今年的賬務(wù)處理中 借,管理費(fèi)用,貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
你好 現(xiàn)在調(diào)整去年的損益 是不是直接 借管理費(fèi)用 貸 未分配利潤(rùn)就可以了 不用以前年度所以調(diào)整科目了是吧
2021年的管理費(fèi)用累計(jì)折舊做錯(cuò)了,今天調(diào)整分錄是不是:借以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊。借:未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問22年費(fèi)用,23年做借:以前年度損益調(diào)整,貸:---就可以了嗎?還是要在加一筆借:利潤(rùn)分配-未分配貸:以前年度損益調(diào)整
以前費(fèi)用計(jì)入今年,以前年度損益科目可以貸方藍(lán)字嗎?還是計(jì)入借方紅字,可以直接借以前年度損益調(diào)整貸銀行,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整貸方藍(lán)字還是借方紅字
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請(qǐng)問在建期間購(gòu)買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
怎么做分錄
你管理費(fèi)與付款了嗎
付款和沒付款都有 分別是怎么做
你之前付款就不能那樣做了,借 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款? ?借?未分配利潤(rùn)? 貸??以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
付過款的呢
付貨款也只能這樣做,因?yàn)殂y行存款不能動(dòng)