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小規(guī)模納稅人企業(yè)銷售公司名下的車輛報(bào)增值稅怎么填寫申報(bào)表,如果車輛不含稅銷售額未超過30萬可以免征增值稅嗎

2025-03-24 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-24 19:13

同學(xué),你好 你開具發(fā)票了嗎??季度銷售額是多少?有專票嗎 可以免增值稅的。

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快賬用戶1852 追問 2025-03-24 19:23

除了二手車交易市場(chǎng)開的二手車銷售發(fā)票外公司并沒有單獨(dú)開票,季度銷售額是9萬,這個(gè)不需要填在增值稅申報(bào)表第7欄銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額哪一項(xiàng)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-24 19:32

同學(xué),你好 不用,你就和普通發(fā)票9萬一起填在第10欄,這個(gè)季度不滿30萬,普通發(fā)票免增值稅

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快賬用戶1852 追問 2025-03-24 19:37

什么情況下才要填第7欄銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額這一項(xiàng)?

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齊紅老師 解答 2025-03-24 19:39

同學(xué),你好 以前沒有小規(guī)模優(yōu)惠政策的時(shí)候。以前小規(guī)模3%的稅率,填在第7欄,可減按2%計(jì)算。現(xiàn)在有季度不滿30萬,普通發(fā)票免增值稅,那就不填這個(gè)了

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快賬用戶1852 追問 2025-03-24 21:00

公司一年正常營業(yè)收入18萬,增值稅申報(bào)27萬(18萬正常收入,9萬固定資產(chǎn)銷售收入),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)營業(yè)收入18萬,提示增值稅申報(bào)銷售額27萬,營業(yè)收入18萬,有差額,讓我核對(duì),這個(gè)需要處理嗎,怎么處理?還是直接申報(bào)就行了?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 05:56

同學(xué),你好 直接申報(bào)就行

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同學(xué),你好 你開具發(fā)票了嗎??季度銷售額是多少?有專票嗎 可以免增值稅的。
2025-03-24
你好,可以的呢同學(xué)
2021-01-14
專票是必須申報(bào)的,普票加專票總金額一個(gè)季度超了三十萬不可以免稅了,沒有超過,普通不含稅金額填寫到第十行。超了,普通不含稅金額填寫第三行和第一行。
2020-10-23
你好,填入小微企業(yè)免稅銷售額
2025-01-09
是的,是這樣填的沒錯(cuò)
2024-04-02
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