是,納稅調(diào)增,是填在扣除類調(diào)整項目(十七)其他 賬載金額,200,稅收金額0,調(diào)增金額200

您好,老師,我們公司無票的費用支出是25793元,做匯算清繳時是在扣除類調(diào)整項目十七:其他那的賬載金額是填25793嗎?稅收金額需要填嗎?填多少呢?
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報匯算清繳,風(fēng)險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項目明細(xì)表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調(diào)整項目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
交通費,沒有發(fā)票,納稅調(diào)增,是填在扣除類調(diào)整項目(十七)其他,還是哪里,賬載金額,200,稅收金額0,調(diào)減金額200,對嗎
去年計提的差旅費計提多了,1000,現(xiàn)在支付了,800,可以先做一筆紅字憑證,再正確的報銷款做一筆嗎? 匯算清繳,管理費用要怎么調(diào)整? 這樣對不對納稅調(diào)整項目明細(xì)表里調(diào)整嗎?扣除類調(diào)整項目(十七,其他)賬載金額,1000,稅收金額800,調(diào)增金額0,調(diào)減金額200
業(yè)務(wù)招待費5000,無票支出500 匯算清繳時怎么填,5000*0.6=3000 納稅調(diào)增2000,然后在扣除類調(diào)整項目的其他 填入 賬載金額:5000,稅收金額4500,納稅調(diào)增500嗎
老師,我公司股東馬某投資500萬,占注冊資金的33.33%,現(xiàn)在想把股份轉(zhuǎn)給李某。需要交什么稅?怎么計算
跨區(qū)域增值稅預(yù)交了,但是當(dāng)?shù)氐闹貜?fù)交了,后期再次交稅的時候可以抵嗎
建筑用砂石,麻料,怎么開票輔碼,項目名稱可以寫,非金屬礦石,砂石料嗎
我將個人房產(chǎn)出租給企業(yè),每月一萬元租金,現(xiàn)在需要我去稅局,代開房租發(fā)票給他們,我需要繳納什么稅,稅率是多少
中級三科,哪科最簡單
老師你好:我應(yīng)收賬款做了100元,實際只收到了80元,那20元的錢怎么辦,這樣的情況怎樣記賬
請問食品安全管理員初級需要繼續(xù)教育嗎
老師你好,真實的記內(nèi)賬業(yè)務(wù),那個銷項稅和進(jìn)項稅都提不提?因為我們有涉及到進(jìn)項都開的專用發(fā)票,銷項也有開了發(fā)票,辦公用房租賃費也開的增值稅專用發(fā)票,就想核一個真實的業(yè)務(wù),就不知道所有的銷售收入是否提增值稅及進(jìn)項的成本是否進(jìn)項稅也都分別體現(xiàn)出來
老師,我有個問題想問問你,就是稅務(wù)局稽查需要我提供 23 年固定資產(chǎn)計提折舊的會計憑證,但是我提供不了,我前面有好幾個會計,可能沒接受到位,我現(xiàn)在該怎么處理?
綿白糖的稅收大類和編碼 是什么?
從23-24年,累計200沒有發(fā)票。之前都是沒有進(jìn)費用,掛在其他應(yīng)付款。24年12月進(jìn)費用200 23年占50元,24年占150元,那這個數(shù)據(jù)直接填200可以的吧 另外都上盡量不要填其他這欄,填在與取得收入無關(guān)的支出合適嗎
可以,直接填200可以的
扣除類調(diào)整項目(十七)其他,可以的