你好,如果以前年度有虧損的話,你需要調(diào)增這個虧損之后就抵扣不了了。

老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
請問今天前三個季度的的成本票比較多屬于虧損比較多,十月份開出去了一張票,,目前預(yù)測就是第四季度就會交企業(yè)所得稅,但是匯算清繳的時候肯定是虧損,需要退稅,需要退稅怎么辦呢,我想避免這個退稅,如果第四季度再開成本票進(jìn)來的話可以,但是全年虧損一分錢不交會不會被查,主要是交了匯算清繳還要退稅,我不想退呀
老師,公司以前年度虧損比較多,去年的匯算清繳做的晚,導(dǎo)致第一季度交了17元的稅,現(xiàn)在匯算清繳做完了,要退稅,稅局打電話要調(diào)整。我直接調(diào)增相應(yīng)的17/5%的金額可以嗎?以前年度的虧損會不會還是會影響,會提示退稅?
老師,我們公司2025年第一季度有利潤,然后彌補(bǔ)了2024年的虧損,所以沒有交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2024年匯算清繳我退稅,稅務(wù)讓我少退點(diǎn)稅,然后我調(diào)了匯算清繳表2024年度就沒有彌補(bǔ)虧損了,2025年一季度又是盈利的,稅務(wù)會不會讓我補(bǔ)一季度的企業(yè)所得稅
老師你看給發(fā)了這條信息,什么意思,24年的年報(bào)我已經(jīng)報(bào)過了啊
9月收到一張支付房租專用發(fā)票10萬元,一年期限,抵扣認(rèn)證,如何做會計(jì)分錄? 按季度分?jǐn)傎M(fèi)用,如何做會計(jì)分錄?是否需要月末結(jié)轉(zhuǎn),和年末結(jié)轉(zhuǎn)?
我們單位是做房屋內(nèi)部裝修的,簽訂的裝修合同,在報(bào)印花稅的時候,是不是選建設(shè)工程合同
老師,機(jī)械租賃費(fèi),前期工地建設(shè)中,這個發(fā)票拿回來,到底應(yīng)該入費(fèi)用里還是在建工程里
代理記賬公司不配合撤銷我的初級證 自己可以去撤銷嗎?
請問,旅游行一般納稅人稅率是6%嗎?
老師你好,我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這是哪里做錯了嗎
老師,工會經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)填制還是實(shí)發(fā)工資填制,水利建設(shè)專項(xiàng)收入按那個數(shù)據(jù)填制
房開企業(yè),昨天報(bào)電子稅務(wù)局的季度報(bào)表,有三個問題,想請問需要再更正到2023底報(bào)表數(shù)據(jù)嗎,謝謝! 1、成本已經(jīng)倒掛了,買房價格確認(rèn)低于成本。 2、本季把以前年度的那個成本計(jì)入不是很合理的一些調(diào)至當(dāng)期費(fèi)用,引發(fā)那當(dāng)期的利潤的虧損600多萬元。 3、成本的結(jié)轉(zhuǎn)這一塊,就是2024年12月份記大金額的拆遷的成本忘預(yù)估,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本偏低,但是近期又有在申請政府補(bǔ)貼。
飛機(jī)票加燃油費(fèi)附加計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)增值稅的時候應(yīng)該怎么抵


如果你只調(diào)增17÷5%的話,你還是有退稅
那應(yīng)該怎么調(diào)老師
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列?17÷5%調(diào)增這些
老師,賬要不要調(diào)
不需要 調(diào)表不調(diào)賬的
在哪里里面調(diào),老師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。