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@樸老師 別的老師 別回答 老師 沒有聽懂還是

2025-03-21 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-21 12:33

具體是哪里沒聽明白呢?

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快賬用戶3585 追問 2025-03-21 12:33

那之前 沒有進(jìn)項(xiàng) 只是暫估了 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 都交了嗎 那增值稅 豈不是每個(gè)月 交了 很多?

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齊紅老師 解答 2025-03-21 12:38

進(jìn)項(xiàng)沒有暫估 只是暫估了入庫(kù)的庫(kù)存商品 如果開出去發(fā)票還沒來(lái)專票的話只能叫增值稅

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齊紅老師 解答 2025-03-21 12:38

是只能交增值稅 不是叫

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快賬用戶3585 追問 2025-03-21 12:38

那現(xiàn)在庫(kù)里借方還剩余的庫(kù)存就有一百多萬(wàn),之前用的不就是這部分稅嗎?這話外帳說的話 這是啥意思

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齊紅老師 解答 2025-03-21 12:41

有發(fā)票的嗎?如果是有發(fā)票的那就是用了這部分的,

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齊紅老師 解答 2025-03-21 12:41

就是有發(fā)票的商品沒有賣出去,然后賣出去的這個(gè)沒有發(fā)票的就用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣了

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快賬用戶3585 追問 2025-03-21 12:43

意思就是雖然那些負(fù)庫(kù)存的發(fā)票 沒有進(jìn)來(lái) 就是用別的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 抵扣了的意思嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-21 12:47

是的 就是這個(gè)意思的

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快賬用戶3585 追問 2025-03-21 12:48

那他三月為啥只有三萬(wàn)多的銷項(xiàng)稅,不應(yīng)該是負(fù)庫(kù)存上的稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-21 12:49

這個(gè)暫估的銷售出去的銷項(xiàng)是多少

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快賬用戶3585 追問 2025-03-21 12:50

啥意思 不理解

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齊紅老師 解答 2025-03-21 12:53

就是問你沒有發(fā)票的這部分庫(kù)存商品三月份賣出去了多少?銷項(xiàng)是多少

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快賬用戶3585 追問 2025-03-21 12:54

我好像明白了,就是暫估只是暫估的庫(kù)存商品,然后三月開出去的發(fā)票的稅額是三萬(wàn)多,那就要開進(jìn)來(lái)三萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),才能不交稅,是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-21 12:55

對(duì)的 就是這個(gè)意思的

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快賬用戶3585 追問 2025-03-21 12:59

老師。像我們這個(gè)月的銷項(xiàng)是賣貨的吧都是?那如果我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只要是專票都可以抵扣。對(duì)吧?不管是買貨的發(fā)票,還是買辦公用品的,加油的。只要是專票都可以抵扣。對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-21 13:01

對(duì)的 只要不是福利費(fèi)招待費(fèi)都可以抵扣

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快賬用戶3585 追問 2025-03-21 13:02

福利費(fèi) 招待費(fèi)是啥 為啥不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2025-03-21 13:06

因?yàn)椴皇墙?jīng)營(yíng)支出

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快賬用戶3585 追問 2025-03-21 13:07

啥叫福利費(fèi) 啥叫招待費(fèi)呢

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齊紅老師 解答 2025-03-21 13:13

福利費(fèi)比如說買給員工吃的用的 招待費(fèi)是招待費(fèi)客戶的轉(zhuǎn)出

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2025-03-21
晚上好呀,就是應(yīng)收票據(jù)收到就背書走了,只是過渡一下
2025-03-22
您好,好的,不開票900,開發(fā)票供應(yīng)商10%稅點(diǎn),那900/(1-10%)是計(jì)算的基數(shù),再乘10%就是稅,900/0.9*10%%2B900,這就是全部的金額,開發(fā)票的含稅金額
2025-03-27
暫估入庫(kù)的商品在匯算清繳時(shí)調(diào)增,一般在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中的 “扣除項(xiàng)目” 下的 “其他” 欄次填寫
2025-03-26
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