是的,先交所得稅,剩余分配交個(gè)稅

所得稅年度匯算后補(bǔ)交了一些所得稅,做分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾關(guān)系對(duì)應(yīng)不上了,賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整?辛苦老師詳細(xì)指導(dǎo)
所得稅年度匯算后補(bǔ)交了一些所得稅,做分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾關(guān)系對(duì)應(yīng)不上了,賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整?辛苦老師詳細(xì)指導(dǎo)
所得稅年度匯算后補(bǔ)交了一些所得稅,做分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾關(guān)系對(duì)應(yīng)不上了,賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整?辛苦老師詳細(xì)指導(dǎo)
企業(yè)所得稅匯算補(bǔ)交去年的稅 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的會(huì)計(jì)分錄 借利潤分配—未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸銀行存款. 現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上 要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表的年初余額 調(diào)整的應(yīng)交稅費(fèi)和 利潤分配對(duì)嗎
企業(yè)所得稅匯算補(bǔ)交去年的稅 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的會(huì)計(jì)分錄 借利潤分配—未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸銀行存款. 現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上 要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表的年初余額 調(diào)整的應(yīng)交稅費(fèi)和 利潤分配對(duì)嗎
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來8月的時(shí)候稅局說稅率不對(duì)需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問一般納稅人,去年進(jìn)來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請(qǐng)問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?

