你好,同學(xué) 這個因為是直接用了利潤分配科目,這個科目不過利潤表,報表勾稽正好出現(xiàn)這一筆差異,是正常的 但是一般情況下,補(bǔ)交所得稅的話,做分錄,直接用所得稅費用科目
老師,匯算清繳補(bǔ)交所得稅,我入賬的時候用的 1:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 2:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 為什么最后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上呢,
老師你好,1月所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了稅款,我記錄了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 財務(wù)報表,利潤表凈利潤?上年未分配利潤不等于今年未分配利潤,怎么辦呢
老師,匯算清繳補(bǔ)交了稅款,賬務(wù)處理是這樣的,1借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款 2借:利潤分配,未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅, 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽不上,
老師,做完匯算清繳, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配--未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 這樣處理后,資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表對不上,正常么?軟件提示報表勾稽關(guān)系不相等,該如何處理?
所得稅年度匯算后補(bǔ)交了一些所得稅,做分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾關(guān)系對應(yīng)不上了,賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財務(wù)報表年報是嗎?財務(wù)報表怎么調(diào)整?辛苦老師詳細(xì)指導(dǎo)
請問老師,利潤表中的財務(wù)費用,下面有利息費用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實收資本的二級明細(xì)由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準(zhǔn)確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?