你好,你有20多萬的發(fā)票的話,你要入賬就都得入賬。
老師,我們公司付款1萬元給客戶但是沒有收到發(fā)票,因為是一年的合同所以需要攤銷,這樣的情況下借預(yù)付1萬貸款銀行存款一萬,那如果攤銷的話借管理費用貸預(yù)付賬款后,如果下個月收到了發(fā)票怎么做分錄呢
老師,8月份因為收入不夠,我預(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因為要考慮利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因為9月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師,早上好。我司是做病人陪護(hù)營業(yè)業(yè)務(wù)收入來源,收款模式是基本戶開票收款及一般戶二維碼商戶賬號收款兩種。但是現(xiàn)在收款的并不都是收入款來的,有些是提前收的預(yù)收款,到病人出院后是要退給客戶的,但是現(xiàn)在會計代理公司幫我們做的都是兩個賬戶收款都是做營業(yè)收入,我覺得這樣不合理,就比如說我們當(dāng)月收的是20萬收款,但是可能有5萬是預(yù)收款,這個以后是要退給客戶的,但是會計代理計賬公司是20萬都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎?在做賬方面。
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
老師好,有個問題,比如說我們開給客戶5萬美金發(fā)票,向客戶收取款項5萬美金,現(xiàn)在因為我們的原因,對方要少付給我們5000美金,只付4萬5美金,但對方也不需要紅沖這部分金額發(fā)票了,這種情況可以嘛?賬務(wù)怎么處理
老師之前會計把普票也給抵扣了,這個怎么辦,這種票可以抵扣嗎
老師這個分錄做賬對嗎?是什么意思
貨款發(fā)出后因賬戶錯誤返回賬戶,怎么下賬
新辦公司,其中一個股東用微信付給其它公司支付了3萬元土地租賃費,可以計入實收資本嗎?確立實收需要哪些附件
建筑企業(yè)純勞務(wù)怎么開具簡易計稅的發(fā)票,做賬和報稅有什么要求嗎
老師 前段時間有個員工給我說得離職 之前說過幾次是因為社保 想離職 我以為是這個原因 今早給我電話說是因為覺得老板和我對他有意見 我說了一些話 誤會解除 想讓給漲漲工資 覺得來了一年了 我給老板說 老板說是我自己的事 我看著辦 這種情況是漲還是不漲
老師好!想咨詢下,公司作為中間商,從采購商那購買物品后,采用直發(fā)模式送往銷售商。賬務(wù)處理上,生產(chǎn)成本確認(rèn),需要通過庫存商品科目嗎? 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師我們剛開始是一個生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,那么平時財務(wù)報表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
這個發(fā)票可以沖減預(yù)付款的一部分。
發(fā)票都放在憑證里面了,但是只沖減了部分預(yù)付款金額,沒把20萬全部入賬
你好,你可以全部入賬,多余的進(jìn)入應(yīng)付。
就是多開的,后面付款的都開發(fā)票了,還需要入應(yīng)付?
你好,是的你現(xiàn)在拿了票沒,你現(xiàn)在拿了票沒有付款之前先進(jìn)入應(yīng)付賬款。
以后都不會付這筆款還需要入應(yīng)付?不入可以?
你好,你如果不入的話,這些貨物你到時候要賣出去嗎?
開了20萬,但是沒有20萬的貨,是當(dāng)時個體戶核定征收付的款,然后開在了公司戶頭
你好,你如果到時候也不需要開發(fā)票出去的話,你倒是可以不用做進(jìn)來。