免增值稅,開(kāi)發(fā)票稅率那填免稅

我們給B開(kāi)票,合同是技術(shù)開(kāi)發(fā),在科技局備案后,開(kāi)普票,可以享受免增值稅,我們的成本,A公司開(kāi)給我們,收橫廣 1%的專票,還能享受 技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的免稅政策嗎?下圖是成本票
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同科技局已經(jīng)備案啦,現(xiàn)在要開(kāi)票開(kāi)“技術(shù)服務(wù)”直接選免稅可以嗎?免稅開(kāi)票可以是增值稅專業(yè)發(fā)票嗎?(廣東)
老師我公司是一般納稅人,做了免稅備案,開(kāi)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),那么稅率是開(kāi)免稅還是0%呢
到科技廳備案過(guò)的技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓,開(kāi)票是開(kāi)免增值稅發(fā)票還是開(kāi)零稅率發(fā)票?
老師,我們?cè)诳萍季謧浒噶艘环菁夹g(shù)開(kāi)發(fā)合同,免增值稅,開(kāi)發(fā)票稅率那填免稅還是0稅率
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


好的,那我這邊怎么做賬呢,備案上面寫(xiě)了,免稅后金額用于研發(fā),科目就不能用收入科目嗎
開(kāi)發(fā)票,能正常做收入,只是不用確認(rèn)增值稅
是計(jì)入主營(yíng)收入嗎
是的,是計(jì)入主營(yíng)收入
免稅那部分要賬務(wù)處理嗎
免稅那部分,不要賬務(wù)處理。不確認(rèn)增值稅
那下個(gè)月增值稅申報(bào),免稅的金額這個(gè)填到哪里呢
填寫(xiě)在免稅銷售額