那個是辭退福利,不體現(xiàn)在那個表
老師,企業(yè)是小微企業(yè)匯算清繳的時候職工薪酬是直接看應(yīng)付職工薪酬—工資這個科目的本年累計(jì)數(shù)還是說不是。還有差旅費(fèi)匯算清繳要填寫哪里
老師,我們公司每季度繳納的工會經(jīng)費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,那么在填寫A105050表里面的工會經(jīng)費(fèi)還能不能填了?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳這個表,如果科目余額表應(yīng)付職工薪酬二級明細(xì)還有一個勞務(wù)派遣費(fèi),請問需要填在A105050這張表里面嗎?
老師你好,現(xiàn)在我申報企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表職工薪酬及納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪金填什么數(shù)據(jù)喃,A14000表期間費(fèi)用職工薪酬又是怎么理解或怎么填寫
老師你好!"應(yīng)付職工薪酬—離職補(bǔ)償“應(yīng)該填寫在”企業(yè)年度匯算清繳“(A105050)表那個項(xiàng)目里面呢?
是購買了團(tuán)體險發(fā)票進(jìn)來之后怎么入賬?
老師,發(fā)生的投標(biāo)費(fèi)用,中標(biāo)后需要分?jǐn)倖幔?/p>
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風(fēng)險感覺很大,因?yàn)槲覀兊臓I收大概有1000萬一年,如果在運(yùn)營后,臨時做拆分,稅負(fù)的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
那老師辭退福利,需要填寫進(jìn)企業(yè)匯算清繳那張表里面呢?還是直接把辭退福利踢出來,不填寫進(jìn)企業(yè)匯算清繳里面呢?
是的,直接把辭退福利踢出來,不填寫進(jìn)企業(yè)匯算清繳里面
那工傷賠償作為福利費(fèi)直接填寫進(jìn)福利支出那列是嗎?老師
是的,那個是計(jì)入福利費(fèi)申報,辭退福利不填在職工薪酬,也不是福利
那辭退補(bǔ)償是做進(jìn)應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎?老師
是的,是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-辭退福利,但是不計(jì)入普通的福利納稅調(diào)增
好的,謝謝老師
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