不可以, 收入減成本,按照這個(gè)來交增值稅的。
差額征收的勞務(wù)派遣一般納稅人,收到專用發(fā)票是加油住宿的發(fā)票,能進(jìn)行抵扣嗎,
已經(jīng)是差額征稅的一般納稅人保安服務(wù)公司。收到專票還能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
一般納稅人的勞務(wù)公司差額征稅可以開全額專票嗎?還有取得專票進(jìn)項(xiàng)可以勾選抵扣嗎?
選擇差額征收的一般納稅人,取得增值稅專用發(fā)票能不能抵扣?
一般納稅人開差額征收的增值稅發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)的專票還能抵扣嗎
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽希诤颖笔〉囊粋€(gè)地級市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
全額計(jì)入成本是吧
你好,成本是需要加稅分開的, 因?yàn)槟阌幸徊糠值挚哿瞬皇菃??如果是簡易機(jī)稅做的,借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 貸應(yīng)付賬款。
成本票是普票呢,是不是全額入賬
一般納稅人可以即開差額征稅又開普通征稅的發(fā)票么
你不差額抵扣了,你準(zhǔn)備全額繳納增值稅。是的話可以加稅和計(jì)錯(cuò)。
成本發(fā)票,不管專票普票,他都可以抵扣呀,你專票,他也不是勾選抵扣
我的意思是,我公司一般納稅人選擇差額征稅的話,就只能一直差額征稅了是嗎
36個(gè)月之內(nèi)是這么做。
要是開叉額征稅的發(fā)票 成本票是普票的話就全額計(jì)入成本,要是成本是專票的話也得價(jià)稅分離是嗎
成本發(fā)票,不管是專票普票,只要你是差額核算的,都需要加稅分開。
明白了,那就無所謂對方開專票或者普票了是吧
是的對的是的對的。
假如我開10000元價(jià)稅合計(jì)的差額征稅的發(fā)票,這個(gè)成本金額根據(jù)這一單的成本票的金額填寫是嗎
成本票拋去稅額的金額部分填寫是嗎
你好,你的稅率是多少的?
5吧,勞務(wù)派遣
你好,那你的成本是10000÷1.05,按照這個(gè)來呀。
比如我跟客戶簽合同是1萬元,我這個(gè)開差額征稅發(fā)票的時(shí)候不是需要填寫差額的金額嗎,這個(gè)差額我根據(jù)什么填寫
需要填寫呀, 勞務(wù)工人的工資社保不就是嗎?工資表發(fā)放的證明,社保的完稅證明,這些都是依據(jù)。
材料費(fèi)算嗎,買的工具之類的
勞務(wù)派遣一般不包含材料費(fèi)、工具費(fèi)。你們只是把人派出去