你好,是的,這個不能抵扣了。 這個是不是免稅的話要看稅務(wù)局給你們的認定。就是說看稅務(wù)局核定這個商品是免稅的還是應(yīng)稅的?

請問老師,一般納稅人,銷售了一批貨物電子產(chǎn)品,但是沒有取得供應(yīng)商電子產(chǎn)品的進項發(fā)票, 在做賬上,系統(tǒng)沒有這個產(chǎn)品庫存,怎么做分錄呢?
對方是一般納稅人,我們采購了3000的貨物對方不提供發(fā)票,我做賬還是可以借:庫存商品2654.87應(yīng)交增值稅進項稅額345.13貸:銀行存款3000嗎,我賣出去也是正常的要確認銷項稅額嗎
出口貨物退稅率為0的商品。商品進貨是13個點的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項開13個點發(fā)票嗎?進項做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項開0稅率嗎?(一般納稅人),進項如何處理?如何申報增值稅
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進項采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進材料分錄,借庫存商品,借應(yīng)交增值稅—進項稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個科目,因為我看報表就是稅金科目,這塊進項是不能抵扣的,我是在報稅的時候填在哪里呢,我進項勾選這個發(fā)票沒有做
您好老師,請問小規(guī)模支付貨款收到商品,借方記庫存商品的金額就是發(fā)票價稅合計金額嗎?比如付貨款價稅合計390,貨物345.13稅款是44.78然后我記賬的時候 借:庫存商品390 貸:銀行存款390 還是借:庫存商品345.13 應(yīng)交稅費進項稅44.78 貸:銀行存款390? 小規(guī)模也不能抵扣,這個進項稅怎么處理呢?謝謝!
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
發(fā)票上沒寫免稅,有的普票是直接免稅沒有1%
所以我是歸到應(yīng)稅貨物這個科目嗎?
如果用應(yīng)稅的科目,那是不是就是稅額和金額合計算到庫存商品了呢?
你好,嗯,你不管你買來的是什么樣的,你只要稅務(wù)局認定你賣出去是免稅還是要交稅。主要是確認這個。
那我是從哪里看我的這個商品免稅還是不免稅?不是根據(jù)發(fā)票上的來決定嗎?
你好,這個一是看商品,二是看稅務(wù)局認定。