是,后面就不用交增值稅和附加稅稅
老師 這個月增值稅進(jìn)項大于銷項,增值稅暫時不用交,那么附加稅要交嗎?
老師,月底了需要計提增值稅和附加稅,請問銷項大于進(jìn)項如何計提,進(jìn)項大于銷項怎么計提?
老師,每個月銷項大于進(jìn)項就要交增值稅,就要提附加稅,如果平時沒提,一年累計進(jìn)項還大于進(jìn)項,還要不要提了呢?
老師,我們一般納稅人,這個月銷項大于進(jìn)項很多,要交增值稅和附近,如果下個月進(jìn)項大于銷項很多的話,可以退稅嗎?
請教一下您一下,這個月賬上的銷項大于進(jìn)項,但是累計進(jìn)項跟差額比更大,未交增值稅期末還是借方那這個月是不是不用計提增值和附加稅?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
進(jìn)大銷余額1元,那么后期銷大于進(jìn)了,怎么做賬呢,例如銷是5元,進(jìn)是1元,那么那么增值稅就是3元,這中間怎么用科目流轉(zhuǎn)
全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,形成未交增值稅貸方余額
哦好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
那分錄能寫一下嗎?,之前未交增值稅在借方,那么后期銷大于進(jìn)了,未交增值稅在貸方,怎么沖平
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
會以最終的余額體現(xiàn)