當(dāng)時(shí)沒有轉(zhuǎn)讓的證明是嗎? 跟你稅務(wù)局說當(dāng)時(shí)填寫錯(cuò)了
今年去進(jìn)行股權(quán)變更,稅務(wù)變更時(shí)發(fā)現(xiàn)19年也進(jìn)行了一次股權(quán)變更,但當(dāng)時(shí)并沒有去稅務(wù)變更,也沒有申報(bào)個(gè)人所得稅這些,現(xiàn)在我們19年報(bào)表顯示我們有62萬的未分配利潤,當(dāng)時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是由五個(gè)自然人轉(zhuǎn)讓給了還是,轉(zhuǎn)讓比例是95%,那公司現(xiàn)在是不是只能補(bǔ)交稅,有沒有什么好的辦法,如果按20%來交個(gè)稅,這個(gè)金額有點(diǎn)多
老師:您好!請(qǐng)問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有四個(gè)股東,至今沒有收入,報(bào)表都是空?qǐng)?bào)。四個(gè)股東的注冊資金也是認(rèn)繳的,至今沒有到位。現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個(gè)股東。現(xiàn)在要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報(bào)送相關(guān)資料,持稅務(wù)個(gè)人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請(qǐng)教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個(gè)稅嗎?
您好,請(qǐng)問如果股權(quán)變更,我們原來是一人有限公司,目前賬面上所有者權(quán)益大約450萬,一人公司占股100%,現(xiàn)在新增一個(gè)股東,分給他50%,我們注冊資本是1200萬,實(shí)繳了500萬,如果轉(zhuǎn)讓協(xié)議是0元轉(zhuǎn)讓,如果稅局認(rèn)定不合理,按凈資產(chǎn)法來核定,那我個(gè)稅是不是也不用交稅,是按所有者權(quán)益450萬*50%-250(實(shí)繳)這樣算嗎
22年的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商辦理了變更了,稅務(wù)一直沒有辦理過。股東是實(shí)繳的注冊資金,在辦理工商變更的時(shí)候由于操作錯(cuò)誤在工商辦理的時(shí)候提交了0元的轉(zhuǎn)讓的資料?,F(xiàn)在公司的財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。這樣子的情況是0元轉(zhuǎn)讓的話還要不要交稅?。?/p>
22年的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商辦理了變更了,稅務(wù)一直沒有辦理過。股東是實(shí)繳的注冊資金,在辦理工商變更的時(shí)候由于操作錯(cuò)誤在工商辦理的時(shí)候提交了0元的轉(zhuǎn)讓的資料?,F(xiàn)在公司的財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。這樣子的情況是0元轉(zhuǎn)讓的話還要不要交稅???
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
只有工商局系統(tǒng)那個(gè)模板的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,之前以為那個(gè)就是認(rèn)繳金額呢,現(xiàn)在才明白寫成轉(zhuǎn)讓金額了
那個(gè)修改不了了,你可以問下你工商局。
嗯,工商局這邊修改不了,是22年的已經(jīng)備案過了,像這種情況,跟稅管員那邊協(xié)調(diào)有用嗎?公司那邊如果直接注銷了公司,后期對(duì)我會(huì)不會(huì)有影響
有用 但是0轉(zhuǎn)讓不行 怎么也得有點(diǎn)價(jià)格
說一下你們自己的情況。
好的老師,公司那邊如果直接注銷了,這個(gè)后期如果稅務(wù)上不再聯(lián)系我,對(duì)我是不是就沒啥影響了
對(duì)的,是的,他會(huì)找法人的。