好的 給你反饋 來繼續(xù)咱的問題哈 別著急
老師麻煩咨詢個(gè)問題 老師幫忙解決一下 我們公司是出口企業(yè),客人把模具款先付給我們了,模具是放在我們公司生產(chǎn)的,可是報(bào)關(guān)又不能以模具報(bào)關(guān),所以不能開票, 現(xiàn)在是款已收,未做收入,怎么處理呢?
@小菲老師 老師,您好: 我剛剛咨詢銷售退回的問題,我還想問下。 說個(gè)前提條件,我們明年1月份申請(qǐng)轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,之后有業(yè)務(wù)會(huì)重新申請(qǐng)為一般納稅人。要是我們現(xiàn)在沒辦法有進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來,又不想補(bǔ)稅,我們可以等明年,轉(zhuǎn)一般納稅人之后再紅沖發(fā)票,開進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來抵扣稅款嗎
老師,我想咨詢件事情,我們是建筑勞務(wù)公司,前兩年的賬都被查過,補(bǔ)繳稅了,其實(shí)很多沒有發(fā)票,為了少繳稅,大多都走了工人的臨時(shí)工資,我是11月跟記賬公司剛接的賬,發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬根本就是亂做的,老板讓把2021年的重新做,我想問問老師,萬一匯算清繳又被查,我會(huì)不會(huì)有責(zé)任,還是現(xiàn)在直接走,我想的是把賬重新整一下,過完年再走,就害怕我整的賬還是會(huì)被查,希望老師真心給個(gè)建議
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫的呢還是不太懂哦我們公司有個(gè)稅負(fù)在里面,每個(gè)月底有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,次月繳納但是我剛才把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺得這里有重復(fù)的問題吧平時(shí)每月都有繳納上月的增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)又重復(fù)了
請(qǐng)郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,尤其是宋生老師,我咨詢郭老師的問題,你搶到了就不放手,多少次了,耽擱事知道嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
郭老師好 租金印花稅是按照千分之一繳納吧?每年5萬元租金是不是應(yīng)該繳納50元? 您說按月交的會(huì)比一次性交的少是什么意思呢?
500,000×千分之一減半 一個(gè)月一個(gè)月的卡比一次開出一年來交稅少的意思
郭老師好 請(qǐng)問老板借款給公司需要收利息嗎?
可以有利息也可以沒有
郭老師好 職工福利費(fèi)按照全年工資總額的14%扣除,假如全年工資總額是100萬,那就可以列支小于14萬的福利費(fèi)對(duì)吧? 把餐飲費(fèi)發(fā)票及購(gòu)買的茶葉酒水之類的發(fā)票都列支到里面可以吧?對(duì)稅局解釋就是職工聚餐用了,這樣就可以在稅前扣除了對(duì)吧?
是的 可以的可以的
郭老師好 補(bǔ)繳前些年的稅款在年度匯繳時(shí)是不需要做調(diào)增的 那請(qǐng)問同時(shí)由稅款產(chǎn)生的滯納金需要做調(diào)增嗎?
你帳上是怎么做的 滯納金做營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)整。
郭老師好 我賬上補(bǔ)繳的稅款做的是利潤(rùn)分配,但滯納金做的是營(yíng)業(yè)外支出,我的賬做的對(duì)嗎? 借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交經(jīng)營(yíng)所得 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出 貸:銀行存款
這個(gè)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)預(yù)繳的時(shí)候并沒有抵扣,所以不需要調(diào)增。
郭老師好 您的意思是一般在當(dāng)年放在“利潤(rùn)分配”里的數(shù)據(jù)不是每一筆都必須在年度匯繳的時(shí)候做調(diào)增的,主要是看預(yù)繳時(shí)有無做過抵扣對(duì)吧? 比如這個(gè)補(bǔ)繳的上年度的稅款,預(yù)繳時(shí)沒有做抵扣,所以就不需要調(diào)增
是的 是這個(gè)意思的
哈哈,郭老師,我看每次咨詢問題,您都搶不過他們,那我就提前提出問題放在那里占著位置
郭老師好 請(qǐng)問專項(xiàng)附加扣除一般每年需要在什么時(shí)間操作?對(duì)于老公司和新公司員工有什么區(qū)別嗎?
好 想要預(yù)繳的時(shí)候抵扣工資個(gè)稅 申報(bào)個(gè)稅之前填寫就可以 如果是匯算清繳的話,每年匯算清繳之前填寫好了
新公司,他想要選擇預(yù)繳抵扣,必須依單位給他申報(bào)過個(gè)稅,他才能選擇上企業(yè) 老公司之前已經(jīng)給他申報(bào)過了,就沒有關(guān)系,沒有影響。
郭老師好 我現(xiàn)在想知道今年的專項(xiàng)附加扣除信息到底采集上了沒有?在哪里可以看到?
如果是個(gè)人的話,讓他看一下專項(xiàng)附加扣除里面,他有一個(gè)年份應(yīng)該是2025年,然后看下扣繳義務(wù)人
郭老師好 請(qǐng)問您說的是這個(gè)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。