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會(huì)計(jì)問平臺(tái)的負(fù)責(zé)人,請(qǐng)給我處理一下,我咨詢郭老師的問題,宋生老師每次搶到都不放手,我現(xiàn)在無法咨詢郭老師,問題還在咨詢中,剛剛又重新提問了一遍,又被宋生老師搶到了,又不放手了

2025-03-14 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-14 13:55

好的 給你反饋 來繼續(xù)咱的問題哈 別著急

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快賬用戶6678 追問 2025-03-14 21:00

郭老師好 租金印花稅是按照千分之一繳納吧?每年5萬元租金是不是應(yīng)該繳納50元? 您說按月交的會(huì)比一次性交的少是什么意思呢?

郭老師好

租金印花稅是按照千分之一繳納吧?每年5萬元租金是不是應(yīng)該繳納50元?

您說按月交的會(huì)比一次性交的少是什么意思呢?
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齊紅老師 解答 2025-03-14 21:15

500,000×千分之一減半 一個(gè)月一個(gè)月的卡比一次開出一年來交稅少的意思

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快賬用戶6678 追問 2025-03-14 22:01

郭老師好 請(qǐng)問老板借款給公司需要收利息嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 22:21

可以有利息也可以沒有

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快賬用戶6678 追問 2025-03-15 11:10

郭老師好 職工福利費(fèi)按照全年工資總額的14%扣除,假如全年工資總額是100萬,那就可以列支小于14萬的福利費(fèi)對(duì)吧? 把餐飲費(fèi)發(fā)票及購(gòu)買的茶葉酒水之類的發(fā)票都列支到里面可以吧?對(duì)稅局解釋就是職工聚餐用了,這樣就可以在稅前扣除了對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-15 11:13

是的 可以的可以的

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快賬用戶6678 追問 2025-03-15 11:16

郭老師好 補(bǔ)繳前些年的稅款在年度匯繳時(shí)是不需要做調(diào)增的 那請(qǐng)問同時(shí)由稅款產(chǎn)生的滯納金需要做調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-15 11:19

你帳上是怎么做的 滯納金做營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)整。

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快賬用戶6678 追問 2025-03-15 11:24

郭老師好 我賬上補(bǔ)繳的稅款做的是利潤(rùn)分配,但滯納金做的是營(yíng)業(yè)外支出,我的賬做的對(duì)嗎? 借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交經(jīng)營(yíng)所得 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-03-15 11:24

這個(gè)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)預(yù)繳的時(shí)候并沒有抵扣,所以不需要調(diào)增。

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快賬用戶6678 追問 2025-03-15 11:35

郭老師好 您的意思是一般在當(dāng)年放在“利潤(rùn)分配”里的數(shù)據(jù)不是每一筆都必須在年度匯繳的時(shí)候做調(diào)增的,主要是看預(yù)繳時(shí)有無做過抵扣對(duì)吧? 比如這個(gè)補(bǔ)繳的上年度的稅款,預(yù)繳時(shí)沒有做抵扣,所以就不需要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2025-03-15 11:37

是的 是這個(gè)意思的

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快賬用戶6678 追問 2025-03-15 11:49

哈哈,郭老師,我看每次咨詢問題,您都搶不過他們,那我就提前提出問題放在那里占著位置

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快賬用戶6678 追問 2025-03-15 11:51

郭老師好 請(qǐng)問專項(xiàng)附加扣除一般每年需要在什么時(shí)間操作?對(duì)于老公司和新公司員工有什么區(qū)別嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-15 12:01

好 想要預(yù)繳的時(shí)候抵扣工資個(gè)稅 申報(bào)個(gè)稅之前填寫就可以 如果是匯算清繳的話,每年匯算清繳之前填寫好了

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齊紅老師 解答 2025-03-15 12:02

新公司,他想要選擇預(yù)繳抵扣,必須依單位給他申報(bào)過個(gè)稅,他才能選擇上企業(yè) 老公司之前已經(jīng)給他申報(bào)過了,就沒有關(guān)系,沒有影響。

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快賬用戶6678 追問 2025-03-15 12:07

郭老師好 我現(xiàn)在想知道今年的專項(xiàng)附加扣除信息到底采集上了沒有?在哪里可以看到?

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齊紅老師 解答 2025-03-15 12:21

如果是個(gè)人的話,讓他看一下專項(xiàng)附加扣除里面,他有一個(gè)年份應(yīng)該是2025年,然后看下扣繳義務(wù)人

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快賬用戶6678 追問 2025-03-15 12:59

郭老師好 請(qǐng)問您說的是這個(gè)嗎?

郭老師好

請(qǐng)問您說的是這個(gè)嗎?
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齊紅老師 解答 2025-03-15 13:00

是的,對(duì)的,是這么做的。

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好的 給你反饋 來繼續(xù)咱的問題哈 別著急
2025-03-14
在的 具體的什么問題?
2025-03-14
同學(xué)你好 1.你按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來給他們申報(bào) 2.繳納所得稅
2021-06-22
你好,這個(gè)做收入就可以了,你生產(chǎn)出來的貨物不是出口給這個(gè)客戶的嗎?把模具費(fèi)用攤在貨物里
2020-05-12
同學(xué)你好 現(xiàn)在都是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2021-06-11
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