借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增。發(fā)票放到我上面給你寫的那個(gè)憑證后面就行。

老師 2022年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票 今年3月才開 但我一直沒入賬 每個(gè)月手續(xù)費(fèi)直接計(jì)的借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款收到發(fā)票應(yīng)該怎么記賬
老師,今年全年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票才到,以前就是憑銀行回單手續(xù)費(fèi)入賬,現(xiàn)在發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做賬?把以前的借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸: 銀行存款,沖了么?按手續(xù)費(fèi)發(fā)票重新入賬?
應(yīng)收賬款收到供應(yīng)鏈的手續(xù)費(fèi)當(dāng)時(shí)已經(jīng)做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了,隔了幾個(gè)月才收到發(fā)票該怎么做賬?當(dāng)時(shí)是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
請問:2023年銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用/銀行手續(xù)費(fèi)(做賬的時(shí)候發(fā)票沒有收到)。在2024年才收到2023年支付的銀行手續(xù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,請問2024年怎么做賬呢?
老師,原來的銀行手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,直接就記:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,而且是專票,這個(gè)分錄怎么處理?
請問總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅申報(bào)表是按匯總金額申報(bào)還是按自己的收支金額申報(bào)?
本期印花稅怎么申報(bào),從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報(bào)
請問購買小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)繳注冊資本了在稅務(wù)上也交印花稅了,沒有在國家信息公示系統(tǒng)做公示,現(xiàn)在是否還可以補(bǔ)?
老師,子公司要注銷。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是要把這個(gè)虧損分配回母公司,說母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進(jìn)貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
面試中。。。提問:我們這邊需要有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn),您有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答啊?
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎


老師你這筆分錄是在2025年的記賬嗎?然后匯算調(diào)增是在2024年匯算清繳里調(diào)增進(jìn)項(xiàng)稅額金額嗎?
是的,對的,是這么做的。
那2024年費(fèi)用在2025年開的普通發(fā)票,沒有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那怎么處理?
借其他應(yīng)付款,但利潤分配未分配利潤。 借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款之前已經(jīng)做了費(fèi)用的情況下,可以做這個(gè)暫估和發(fā)票一樣的。你也可以把這個(gè)發(fā)票放在去年的憑證后面,今年什么都不需要做。