您好,這個是重分類科目了,貸付多付了應付的負數(shù),是預付了
老師請問請教兩個問題,1、資產(chǎn)負債表應付利息期末數(shù)是負數(shù)39萬多,年末會有什么影響嗎?2、其他應付款年末累計數(shù)借方:200多萬,是往來款,這些會對企業(yè)有什么影響嗎?怎么能合理的調(diào)下賬呢?謝謝老師
公司外賬漏做了一個銀行賬戶,我這這期補做一個一個借銀行存款 貸未分配利潤,然后利潤表和資產(chǎn)負債表的未分配利潤隔了這筆數(shù) 報稅有影響嗎
老師你好,7月份用支票付客戶貨款。支票是8月份到期,那做現(xiàn)金流量表的時候,這一筆是和調(diào)整分錄(借:應付賬款(負數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))是屬于不影響現(xiàn)金流量還是把這個以及調(diào)整分錄(借:應付賬款(負數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))歸于購買商品、勞務等支付現(xiàn)金那一項呀?
老師你好,3月份月報資產(chǎn)負債表應收賬款數(shù)字體現(xiàn)在預收賬款欄,季報資產(chǎn)負債表應收賬款數(shù)字又以負數(shù)體現(xiàn)在應收賬款欄,同一期的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計數(shù)字不一致,相差剛好就是應收賬款這個數(shù)字。這個與報表準確性有影響嗎?應該是軟件公司把公式設置成這樣了
老師你好:我公司是中間商購買的掛車直接沒回公司就賣給別人了,我付款時憑證直接:借:應付賬款 -華美公司10萬 貸:銀行存款 -建行 10萬 最后年末應付賬款貸方累計-300多萬 負300多萬不就是借方嗎?對年末資產(chǎn)負債表沒有影響吧?
進項也沒有,銷項也沒有,一直0申報可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
運營公司a是縣級國有企業(yè)負責全縣學校校園餐的運營,運營公司與教體局簽訂的有運營協(xié)議,每月月末學生向運營公司預交次月的餐費,運營公司組織食材供應商為學校進行食材配送,每月末運營公司跟食材供應商進行結(jié)算,結(jié)算資金來源就是預收的餐費,這些餐費中屬于城鎮(zhèn)學校的部分抽取5%的管理費可以由運營公司自由支配,農(nóng)村學校預交餐費部分不抽取管理費,但是有每人每頓中午餐5塊錢財政補助,財政補助和去掉5%的管理費剩余資金全部要用到校園餐運營中(支付食材人員工資),不能做其他使用。問題:1.預收餐費是否確認為運營公司的主營業(yè)務收入?2.收入繳納增值稅,是按照預收餐費金額繳納嗎?
老師 怎么區(qū)分借貸方向 和借貸科目 我老是混 有沒有什么技巧
2025-05-1219:53您好,抖音平臺收入這個最好計入其他貨幣資金好些,其他應收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補社補款怎么做賬
老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
電子銀行承兌匯票付款期限
預付三千多萬影響貸款不
這個不會,代表公司多付了
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