同學(xué),你好 可以勾選的
我請(qǐng)教一個(gè)購(gòu)車(chē)抵稅的問(wèn)題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過(guò)節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買(mǎi)一輛車(chē),想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬(wàn)的稅票,我問(wèn)過(guò)這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒(méi)有業(yè)務(wù)那來(lái)交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說(shuō)讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬(wàn)給我們開(kāi)票就可以了,,買(mǎi)來(lái)的車(chē)才16萬(wàn),為上牌先交了1萬(wàn)稅,又要交購(gòu)置稅1.6萬(wàn),這1.6萬(wàn)的購(gòu)置稅不能抵扣吧,那購(gòu)車(chē)進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師:我們是一個(gè)建筑材料商貿(mào)有限公司,公司9月買(mǎi)了個(gè)車(chē)三十多萬(wàn),專(zhuān)票上月已抵扣,現(xiàn)在老板想以10萬(wàn)賣(mài)給他女婿可以嗎?開(kāi)多少稅率的票呢?賣(mài)給個(gè)人不開(kāi)票行不?
老師,有幾個(gè)問(wèn)題,我們公司是一般納稅人:1、因?yàn)楣境鮿?chuàng),一年中就兩個(gè)月有收入銷(xiāo)項(xiàng),但因?yàn)橘I(mǎi)設(shè)備等,每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng),我也每個(gè)月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒(méi)有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦?。?、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒(méi)有人報(bào)銷(xiāo),這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報(bào)銷(xiāo)了我再勾選?3、高速費(fèi)發(fā)票和火車(chē)票、機(jī)票是按專(zhuān)票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專(zhuān)票記賬嗎?
老師,我們是一般納稅人,二年前買(mǎi)了一臺(tái)新貨車(chē)送貨用,當(dāng)時(shí)告訴我們說(shuō)是國(guó)五車(chē),不能抵扣增值稅,我在發(fā)票勾選系統(tǒng)也沒(méi)有看到這張發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要出售這個(gè)車(chē)給我們新開(kāi)的公司,也一般納稅人,怎么開(kāi)發(fā)票?其實(shí)就是我們要把老公司注銷(xiāo),業(yè)務(wù)挪到新公司,所以把車(chē)賣(mài)給新公司
老師我們公司一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的時(shí)候抵扣了小規(guī)模時(shí)候開(kāi)的專(zhuān)票,現(xiàn)在稅局讓轉(zhuǎn)出把差的稅款補(bǔ)上去,我們進(jìn)項(xiàng)有很多只是當(dāng)時(shí)勾選錯(cuò)誤,現(xiàn)在我們多勾選留抵不可以嗎?得交錢(qián)不行,國(guó)家有這樣的規(guī)定嗎
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專(zhuān)票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買(mǎi)禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買(mǎi)辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利