填在主表第31行 31.1行:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20%
老師,匯算清繳的時(shí)候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒有確認(rèn)但是我申報(bào)了,在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯(cuò)了呢
老師,我在做匯算清繳,申報(bào)時(shí)提示填寫A107040第1行,但是我的界面沒有這個(gè)表格,怎么能調(diào)出來?
老師,今年的年度所得稅報(bào)表不是不用填寫A107040表了嗎?我申報(bào)有減免所得稅稅額的時(shí)候系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)帶出填寫到A主表的26行,但提交風(fēng)險(xiǎn)檢測時(shí)會(huì)有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示說讓你去填寫A107040表的第一行,這個(gè)要怎么處理呢?是不是可以直接忽略跳過了呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
31行已經(jīng)自動(dòng)勾選了小型危利企業(yè)了
老師,已經(jīng)是勾選狀態(tài)了,為什么提示可以享受更優(yōu)惠的政策
需要填報(bào)31.1行:增加項(xiàng)目:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 后邊填上減免的20% 沒有A107040表了,不需要填了
老師,根據(jù)4提示,我還有可減免的方式嗎?
關(guān)鍵是現(xiàn)在那個(gè)表刪除了,即使還有優(yōu)惠稅額也只能增加31.2行填報(bào)