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老師請(qǐng)問(wèn)下,抵稅時(shí)銷-進(jìn)=20,退稅額200×0.13=26,那這個(gè)月退稅怎么算呢,有免抵額嗎?麻煩知道的老師回答下感謝

2025-03-11 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-11 15:05

你好,退稅額是20,免抵稅額是6

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快賬用戶2128 追問(wèn) 2025-03-11 15:15

有點(diǎn)不理解,老師,這個(gè)月交稅的話,就沒(méi)有稅可退了是嗎?這個(gè)邏輯能具體說(shuō)下嗎老師?不是很明白這個(gè),如果我銷-進(jìn)=-3呢,免抵稅額是多少

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:19

你好,退稅數(shù)20不是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:20

當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 (2)當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表中“期末留抵稅額”。

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快賬用戶2128 追問(wèn) 2025-03-11 15:42

是不是不管要不要交稅,只要申報(bào)了免抵退,那就會(huì)產(chǎn)生個(gè)金額退稅額

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:43

只有有留底的情況下才能有退稅。如果你沒(méi)有留底,不會(huì)退稅。

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快賬用戶2128 追問(wèn) 2025-03-11 15:46

那我留底只有3的話,退稅額20,是不是只能退3,那剩下的退稅額17做什么呢

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:47

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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快賬用戶2128 追問(wèn) 2025-03-11 15:48

出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,怎么理解,上面的分錄數(shù)據(jù)是17嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:50

免抵稅額?是指出口貨物應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額的部分。當(dāng)企業(yè)既有出口業(yè)務(wù)又有內(nèi)銷業(yè)務(wù)時(shí),計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額、免抵退稅額等。如果當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期期末留抵稅額,當(dāng)期免抵稅額等于當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期應(yīng)退稅額。免抵稅額的產(chǎn)生并不單純?nèi)Q于出口與內(nèi)銷的大小關(guān)系,而是通過(guò)一系列的計(jì)算得出的結(jié)果。即使出口業(yè)務(wù)量小于內(nèi)銷業(yè)務(wù)量,也可能會(huì)產(chǎn)生免抵稅額

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快賬用戶2128 追問(wèn) 2025-03-11 15:56

能不能簡(jiǎn)單舉例說(shuō)明下呢,數(shù)學(xué)形式更好理解些

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:57

沒(méi)有案例 ?貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)?: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——外銷?12 ?免抵退稅不予免征和抵扣的稅額?: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ?應(yīng)退稅額?: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口退稅 ?免抵稅額?: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) ?次月收到退稅款時(shí)?: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——出口退稅

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快賬用戶2128 追問(wèn) 2025-03-11 16:06

理解不了,出口業(yè)務(wù)純小白,學(xué)堂里有沒(méi)有出口業(yè)務(wù)的課

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齊紅老師 解答 2025-03-11 16:08

有的,你在實(shí)操里面有一個(gè)課程,在這里面熱門搜出口選擇第一個(gè)應(yīng)該是第一個(gè)就是生產(chǎn)的。

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快賬用戶2128 追問(wèn) 2025-03-11 16:09

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-11 16:10

不用客氣,工作愉快。

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您好這個(gè)圖片可以看懂嗎
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正常申報(bào):備齊資料,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)系統(tǒng)申報(bào),保證數(shù)據(jù)無(wú)誤。 關(guān)注審核:留意稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋,按要求補(bǔ)充資料、說(shuō)明情況,知曉審核結(jié)果。 賬務(wù)處理:依審核結(jié)果記賬調(diào)整,有視同內(nèi)銷征稅的,算清并繳納稅款。
2025-04-28
你這個(gè)出口是什么時(shí)間出口的? 如果是今年的話,你這個(gè)月需要交增值稅,就不要申報(bào)免抵退了,因?yàn)樗粫?huì)退稅的 最起碼你單位有留底不交增值稅的情況下才能申請(qǐng)退稅
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您好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有留抵,沒(méi)有稅可退的情況下,通常不會(huì)涉及到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指以前會(huì)計(jì)期間的進(jìn)項(xiàng)稅額,按法律規(guī)定不準(zhǔn)抵扣的或者超過(guò)抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出。還有一種情況就是開(kāi)票單位做廢票或者退票處理之后又認(rèn)證,或者是開(kāi)票企業(yè)發(fā)票失控,會(huì)出現(xiàn)這種情況,要繳納增值稅的
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