您好,出口退稅退稅金額還要知道進(jìn)項(xiàng)稅額,算出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),才存在退稅的,現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里面導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算退稅金額的。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開(kāi)具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開(kāi)呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,再次打擾下您,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的情況,一般報(bào)關(guān)出口多久沒(méi)報(bào)出口退稅就必須轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)呀?另外轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的時(shí)候我們這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅由于我們付款付的晚,供應(yīng)商開(kāi)票也開(kāi)的晚,所以還未認(rèn)證,那我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)時(shí)次月這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票是不是就可以直接點(diǎn)抵扣呀?麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝!
#提問(wèn)#老師出口退稅發(fā)票怎么開(kāi)具,我們公司山東臨沂出口到越南,開(kāi)具發(fā)票寫(xiě)漢字還是英文?稅率和內(nèi)銷(xiāo)稅率一樣嗎?備注欄需要備注哪些內(nèi)容?具體5個(gè)聯(lián)次分別給誰(shuí)怎么分的,麻煩老師給一一解答一下吧,謝謝
17. 某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2024年6月外購(gòu)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅稅額137.7萬(wàn)元并已抵扣。當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元,外銷(xiāo)貨物取得收入115萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1:7),該企業(yè)適用出口退稅率為11%。該企業(yè)6月免抵的增值稅為0萬(wàn)元,老師,這道題的潛臺(tái)詞是算什么,我用銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)果發(fā)現(xiàn)不對(duì),不知道它叫我算什么,麻煩老師解釋一下這道題,謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)下,上月內(nèi)銷(xiāo)300萬(wàn),出口19000美元(還沒(méi)開(kāi)票)征退稅率都一致是13%,那我這個(gè)月退稅怎么算,麻煩知道的老師回答下謝謝
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對(duì),沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶(hù)發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶(hù)在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶(hù)是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶(hù)這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫(xiě)的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷(xiāo)多少錢(qián)?應(yīng)該是欠法人多少錢(qián)的意思
老師,汽車(chē)4S店,A公司調(diào)車(chē)銷(xiāo)售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
上個(gè)月出口19000,未開(kāi)票,這個(gè)月做未開(kāi)票收入,沒(méi)有做退稅申報(bào)可以嗎
您好,出口當(dāng)月就要確認(rèn)收入,做出口賬務(wù)處理的,只是可以不申報(bào)出口退稅,出口退稅可以以后月份再來(lái)申報(bào)。
沒(méi)有在當(dāng)月開(kāi)票,次月申報(bào)的時(shí)候做未開(kāi)票收入,次月補(bǔ)開(kāi)票,這么操作可以不
您好,沒(méi)開(kāi)票也要申報(bào),出口一般都可以開(kāi)形式發(fā)票的。
我意思就是次月申報(bào)時(shí)做未開(kāi)票收入申報(bào)的。形式發(fā)票是什么