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行政單位(零基預算)核銷其他應付款的會計分錄怎么做?(其他應付款為合并單位的舊賬,合并審計后無法沖銷的)

2025-03-10 18:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-10 18:09

根據(jù)《政府會計制度》,行政單位核銷無法沖銷的合并單位舊賬其他應付款,在報經(jīng)批準后,賬務處理如下: 財務會計分錄: 借:其他應付款 (待核銷的其他應付款賬面余額) 貸:其他收入 預算會計:通常情況下,核銷其他應付款不涉及預算資金的實際收支,因此 預算會計無需進行賬務處理。 此外,核銷的其他應付款應在備查簿中保留登記,以記錄該事項的相關信息。并且在實際操作中,需先按規(guī)定程序報經(jīng)批準,比如取得債權人死亡、破產(chǎn)、注銷或無法聯(lián)系且 3 年內沒有任何業(yè)務往來等確鑿證據(jù)后,提交給主管部門集體審議批準,并按程序進行公示 。

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根據(jù)《政府會計制度》,行政單位核銷無法沖銷的合并單位舊賬其他應付款,在報經(jīng)批準后,賬務處理如下: 財務會計分錄: 借:其他應付款 (待核銷的其他應付款賬面余額) 貸:其他收入 預算會計:通常情況下,核銷其他應付款不涉及預算資金的實際收支,因此 預算會計無需進行賬務處理。 此外,核銷的其他應付款應在備查簿中保留登記,以記錄該事項的相關信息。并且在實際操作中,需先按規(guī)定程序報經(jīng)批準,比如取得債權人死亡、破產(chǎn)、注銷或無法聯(lián)系且 3 年內沒有任何業(yè)務往來等確鑿證據(jù)后,提交給主管部門集體審議批準,并按程序進行公示 。
2025-03-10
你好! 借:資金結存-貨幣資金 貸:事業(yè)收入
2021-09-14
你好 這個仍然保持原樣,不變的。但是AB之間的賬 借:其他應付款 貸:其他應收款
2022-07-01
同學你好,把a單位的科目余額以做分錄的形式做到b單位
2022-06-30
你好! 借預付賬款12000 貸零余額用款額度12000 預算會計做分錄: 借事業(yè)支出12000 貸資金結存…零余額用款額度12000
2021-06-07
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