發(fā)票出具:國內(nèi)運輸段按 “運輸服務(wù)” 開,港口及報關(guān)按 “經(jīng)紀代理服務(wù)” 開,海運費境內(nèi)企業(yè)零稅率,都要列清明細。 報關(guān)發(fā)票方:通常由和您簽協(xié)議的貨代公司開票,也可協(xié)商由實際報關(guān)公司開,保證三流一致 。
公司和香港公司簽訂一份技術(shù)服務(wù)出口合同,還有一部分貨物,款由香港方付匯,但貨物收貨地址是國內(nèi)。 這種操作合規(guī)么。 香港那邊付匯需要形式發(fā)票,我除了開形式發(fā)票給他,國內(nèi)我公司是不是還應(yīng)該開一個免稅的發(fā)票。
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進平出,這樣海關(guān)會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師,請問,我司銷售給供應(yīng)鏈商家出口商品,簽訂了委托代理服務(wù)協(xié)議,但是實際上,我們是內(nèi)銷形式,供應(yīng)鏈商家全權(quán)出口貨物,與我司沒有任何關(guān)系,我們也是直接與供應(yīng)鏈商家結(jié)款,但是代理出口的報關(guān)及服務(wù)費要我司承擔(dān),供應(yīng)鏈商家也開了代理出口服務(wù)費發(fā)票給我司,這是不是錯的?是開具的這個服務(wù)費有問題嗎?
同一法人,先注冊了一家進出口公司,后來為了報關(guān)方便又注冊了一家報關(guān)公司,現(xiàn)在進出口公司進口貨物直接委托報關(guān)公司進行報關(guān)。問: 1、進出口公司委托報關(guān)公司辦理報關(guān)業(yè)務(wù)時是否需要簽一份委托合同或者協(xié)議? 2、報關(guān)公司給進出口公司開票時應(yīng)該開普票還是專票?應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該選擇什么?稅率是多少? 3、貨物從境外裝車完成后運達境內(nèi)貨場卸貨期間產(chǎn)生的制卡費、進場費、裝卸費、消毒費和運輸費等費用,應(yīng)該如何明確區(qū)分費用歸屬于哪個公司?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
這個報關(guān)費用由和我簽訂合同的貨代公司開具是合理的,對嗎?國內(nèi)運輸段由貨貨代公司幫我出具發(fā)票,他是一般納稅人,按照要求他應(yīng)該給我出具幾個點的稅率的發(fā)票呢?
要求港雜費和報關(guān)費不可以以代理服務(wù)費開具 合理嗎 貨代公司可以直接以港雜費和報關(guān)費明細開給我嗎?
同學(xué)你好 這個可以的
同學(xué)你好 內(nèi)地的運輸服務(wù)是9%
外貿(mào)出口第一次退稅稅務(wù)現(xiàn)場稽查 辦公地點有要求嗎
同學(xué)你好 有的哦 要有真實的辦公場所