是不含增值稅的金額,不需要交增值稅的,把應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師,請問,小規(guī)模納稅人 一個季度不超過30萬免增值稅 是不含稅收入的30萬 還是含稅收入的?
小規(guī)模季度開票,不超過30萬的免交增值稅,請問這30萬主營業(yè)務收入,是含稅的還是 不含稅的30萬啊?
老師請問小規(guī)模納稅人,季度不含稅銷售收入不超過30萬,免增值稅,計入營業(yè)外收入,這個免征的增值稅(營業(yè)外收入)是按1%還是3%的?
老師好,小微企業(yè)含稅收入20萬,季度不超30萬免征增值稅,那么入主營業(yè)務收入是含稅收入20萬嗎?還是不含稅收入謝謝
請問員工的報銷可以直接從公戶打錢到老板銀行卡上嗎
企業(yè)所得稅利潤100萬按照5%繳納企業(yè)所得稅,利潤100萬到300萬企業(yè)所得稅按照10% 利潤 300萬是按照25%繳納企業(yè)所得稅,是嗎?
老師,入庫單是需要放在憑證后面作為附件嗎?我們的憑證紙是A4紙,入庫單是A5的大小。如果把入庫單放在憑證后面作為附件,會不會不好看?我有同事說是可以單獨裝訂入庫單。
老師好、3月份第一季度的利潤表有誤、需要更正、可以直接在電子稅務局上直接更正嗎?辛苦老師指導一下、謝謝您
老師,幫我看一下,這個內(nèi)容,發(fā)票稅目開什么
老師:我想咨詢一下,公司有個員工工資13000,5月份申報個稅時,系統(tǒng)自動計算出來是240,我自己怎么都算不出這個數(shù)字?是我算錯了嗎
老師,你幫我看一下我們是深圳的公司嘛。我們找了大專實習生機構(gòu),他又代發(fā)是讓浙江的公司給我們代發(fā)的,這個合不合理?。?/p>
我們企業(yè)是當月計提,工資,次月申報個稅,同時也是申報的那個月準時發(fā)放工資,如果員工沒有問題,我們繼續(xù)這樣做有風險嗎?
鄒老師在嗎?問一下應收賬款超過3年了,做壞賬處理是不是可以減少未分配利潤的?
在電子稅務局更正了一季度所得稅報表,可以撤銷更正嗎
這個結(jié)轉(zhuǎn)是發(fā)生的月末做還是年末一起做呢?
季度末的那個月做