是的,重新開具會(huì)退回來(lái)的
老師,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表填錯(cuò)了,所得稅比增值稅少了10萬(wàn),這個(gè)月改,還是下次申報(bào)的時(shí)候加上,需要在系統(tǒng)上申報(bào)作廢,重新申報(bào)嗎
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票其中一張開錯(cuò)了,忘了作廢了,需要繳納增值稅稅金2萬(wàn),但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
老師,你好,小規(guī)模納稅人在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月發(fā)票開錯(cuò)了,本來(lái)是免稅開成1%的稅點(diǎn)了。如果這個(gè)開紅沖發(fā)票,那稅是不是要先交了,后面在辦理退稅
老師你好,我6月份開了一張專票,那我這個(gè)月是不是要交這個(gè)稅???但是客戶要求是開普票,那我豈不是要交稅了嗎?但是這個(gè)月增值稅還沒(méi)報(bào)
你好老師,上個(gè)月開錯(cuò)了發(fā)票(原來(lái)是免稅的罰款開成了1%),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在出來(lái)了1萬(wàn)多的稅,這個(gè)月作廢上個(gè)月的發(fā)票重新開免稅發(fā)票的話,下個(gè)季度你能不能退這個(gè)月交的增值稅?或有沒(méi)有其他辦法這個(gè)月就不交稅
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那我這個(gè)月的增值稅豈不是是要交他的稅,我上個(gè)月開的,這個(gè)月作廢
是的,上個(gè)月交,這個(gè)月退
我2月份開的增值稅,我3月份這邊我要作廢他2月份的增值稅先交,那這個(gè)稅我就不用退了,把2月份增值稅發(fā)票作廢,這個(gè)稅會(huì)放在3月份給我,是這樣意思嗎
作廢發(fā)票后,2月份的稅款不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到3月份。 具體操作如下: 1. 2月份申報(bào)和繳稅:即使發(fā)票在3月份作廢,2月份的增值稅申報(bào)和繳納仍需按原發(fā)票金額完成。 2. 3月份處理作廢發(fā)票:在3月份作廢發(fā)票后,可以在3月份的增值稅申報(bào)中調(diào)整銷售額和銷項(xiàng)稅額,減少應(yīng)納稅額。 3. 稅款處理:2月份已繳納的稅款不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到3月份,但可以通過(guò)調(diào)整3月份的應(yīng)納稅額來(lái)減少當(dāng)期應(yīng)繳稅款,或申請(qǐng)退稅。