你好,普通發(fā)票的最好問(wèn)下你稅務(wù)局給退吧。我們這邊不好退,不給退。

上個(gè)月辦了外出經(jīng)營(yíng) 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交了增值稅附加稅水利企業(yè)所得稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票信息有誤,回來(lái)作廢重來(lái)。那這個(gè)月還需要重新辦理外管證預(yù)交稅款么
純外貿(mào)出口企業(yè),沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),上個(gè)月開(kāi)的外銷(xiāo)免稅發(fā)票開(kāi)成了13%這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了 產(chǎn)生了1萬(wàn)多的稅額 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)要怎么辦,如果交稅了下個(gè)月還能退嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),就是沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)的,然后平常開(kāi)出去的發(fā)票都是免稅的,但是上個(gè)月的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了十三個(gè)點(diǎn)了,那這個(gè)月的申報(bào)表里面就要交1萬(wàn)多的稅,有什么辦法可以解決嗎?如果這1萬(wàn)多的稅這個(gè)月交了之后,那下個(gè)月能不能退回來(lái)了?
老師,你好,就是我上個(gè)月開(kāi)了一個(gè)票,應(yīng)該是開(kāi)免稅發(fā)票的,但是我開(kāi)了一個(gè)有稅率的票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,然后我就開(kāi)票沖銷(xiāo)上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的那張票,重新開(kāi)了一張免稅的票,然后我就開(kāi)始報(bào)上個(gè)月的稅,按道理來(lái)說(shuō),稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒(méi)有把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那筆沒(méi)有算在里面,我是這個(gè)月才開(kāi)票沖銷(xiāo)的,應(yīng)該這個(gè)月的沖銷(xiāo)的是留著下個(gè)月才申報(bào)的,它就默認(rèn)我這個(gè)月開(kāi)票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
老師,你好,小規(guī)模納稅人在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,本來(lái)是免稅開(kāi)成1%的稅點(diǎn)了。如果這個(gè)開(kāi)紅沖發(fā)票,那稅是不是要先交了,后面在辦理退稅
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎

