借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),當(dāng)時(shí)交了稅款嗎?

老師我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營(yíng)電商平臺(tái),該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購(gòu),銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái),我們平臺(tái)充值了10萬元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了電子普通發(fā)票(不征稅發(fā)票),可以確認(rèn)收入為10萬元,那成本該如何確認(rèn)呢??關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi),購(gòu)物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?會(huì)計(jì)分錄怎么做??
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營(yíng)電商平臺(tái),該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購(gòu),銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái),我們平臺(tái)充值了10萬元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應(yīng)收;借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi);沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步,導(dǎo)致交的稅費(fèi)都是全額的,那成本該如何確認(rèn)呢?我現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄該如何做?關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi),購(gòu)物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?
老師,麻煩問一下,我公司在快手平臺(tái)銷售自營(yíng)產(chǎn)品和代理其他廠家的貨物,每個(gè)月和快手結(jié)算,按照銷售產(chǎn)品總金額的傭金結(jié)算,比如平臺(tái)收款10元,傭金給我們6元,我們要開6元對(duì)應(yīng)的6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票給平臺(tái),那我公司自營(yíng)部分的商品怎么確認(rèn)收入和成本,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)算的時(shí)候的銷售額包括了我們自己的產(chǎn)品
老師你好,疫情期間一家單位給我們打了五萬元購(gòu)買我們醫(yī)療物資,后面我們發(fā)了貨4萬多,發(fā)票開了2萬多,是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票,但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的,我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒有按無票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨,差對(duì)方3萬左右發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方不要錢,不要貨,也不要發(fā)票,要求我們給他們購(gòu)買38個(gè)包裝材料,價(jià)值1萬8千。 我在想怎么平賬?我們購(gòu)進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算,尤其不知道怎么平賬
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對(duì)方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時(shí),這30萬會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
一般納稅人開普票稅率13%,那要開相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票來嗎?
公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)繳2023年的企業(yè)所得稅,分錄做到借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,這么做對(duì)于申報(bào)報(bào)表有什么影響嗎?
請(qǐng)問老師,乙是甲外設(shè)部門單獨(dú)做賬,甲單位是(物業(yè)公司),乙有房屋租賃收入,簡(jiǎn)易計(jì)稅5%,已在賬面確認(rèn)收入,但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅未做轉(zhuǎn)出,因?yàn)槌鲎夥课莸漠a(chǎn)權(quán)暫未確認(rèn)是否為甲單位的。后續(xù)有可能沖減收入。請(qǐng)問這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
老師,公積金是只要開通了賬戶,每個(gè)月就必須交的嗎?之前農(nóng)行那邊說讓幫個(gè)忙,開通公積金賬戶,只需要交一個(gè)月就行了,后面就不用管了,第2個(gè)月現(xiàn)在都還沒有交,就有短信提示我了,這種不交是不是不得行啊
老師好,小規(guī)模納稅人,未開票收入申報(bào)增值稅,填在申報(bào)表的哪欄中。
我們是榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),10月份舉辦寵物嘉年華,有1個(gè)公司是承辦單位,這個(gè)寵物嘉年華有10萬的民政局的撥款和收到3萬的舉辦者資金和2000的會(huì)費(fèi) ,這次活動(dòng)有3個(gè)授課老師,每個(gè)老師3000元講課費(fèi),還有嘉賓吃住費(fèi)用大概在4萬,廣告費(fèi)20000,主持人費(fèi)2000,安排的人工20個(gè) ,人工費(fèi)大概在20000,請(qǐng)問這些費(fèi)用可以作為協(xié)會(huì)公賬上的支出嗎?會(huì)計(jì)分錄是什么,每年的年審需要會(huì)計(jì)準(zhǔn)備些什么資料?
小規(guī)模開這個(gè)5%稅率的不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,可以減計(jì)征稅,還是也只能全額交5%稅呢
老師,我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照有租賃范圍,有一個(gè)兄弟公司想讓我們公司開機(jī)械租賃票,讓我們公司抽實(shí)際出租人的點(diǎn)子,我們公司又如何把錢付給實(shí)際出租人呢,如何才能讓業(yè)務(wù)合規(guī)化,并且也能讓我們公司產(chǎn)值做大
請(qǐng)問我們單位做的UL 認(rèn)證,匯美元給對(duì)方67.38美元,還要代對(duì)方公司付稅款嗎
老師,出口退稅CIF轉(zhuǎn)fob算出來金額后海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)單項(xiàng)怎么算出每一個(gè)貨的金額CNF的海運(yùn)費(fèi)是直接CNF價(jià)?FOB價(jià),那CIF怎么計(jì)算出具體每個(gè)貨的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)呢


按照1的稅率交的,況且報(bào)表當(dāng)時(shí)是小規(guī)模申報(bào)的,現(xiàn)在是一般納稅人了
紅沖1%的發(fā)票 稅額/3%這個(gè)銷售額填寫,負(fù)數(shù)在3%簡(jiǎn)易計(jì)稅里面填寫。
在 12月百分一的發(fā)票沒開具,百分之六的發(fā)票在2月變成一般納稅人開具的
當(dāng)時(shí)申報(bào)的無票收入里面的稅額除以3%,填寫到負(fù)數(shù)未開具發(fā)票一欄。但是你這個(gè)最好可提前跟你稅務(wù)局說一下的。因?yàn)槟阋话慵{稅人之前沒有無票收入