你好,你如果是用來(lái)招待客戶的話就不能夠抵扣
老師下午好,我們公司是做貿(mào)易的 一般納稅人,每月開票金額在130萬(wàn)左右,,年底老板要買幾箱茅臺(tái)送給客戶,金額在二十萬(wàn)左右,這個(gè)可以一筆入招待費(fèi)嗎,,對(duì)方可以開普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,,,如果我們要求對(duì)方開增值稅專用發(fā)票,,我們可以用來(lái)抵扣嗎
老師,請(qǐng)教一下,有客戶這個(gè)月要票,進(jìn)項(xiàng)不夠,能不能先開票,下月初1—2號(hào)左右供應(yīng)商把票開給我們,到時(shí)能勾選抵扣嗎,不用交稅吧?我們這邊金稅四期已上線,都是全電發(fā)票
請(qǐng)問一下老師,我們是一般納稅人拍賣公司,開了拍賣會(huì),2天展覽1天拍賣,這3天發(fā)生的酒店場(chǎng)地費(fèi)(展租費(fèi)),搭建費(fèi),來(lái)參觀的和拍賣的客戶住宿費(fèi),工作人員和客戶的餐費(fèi)(混合)怎么做賬呢,做到銷售費(fèi)用的那個(gè)二級(jí)科目,專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,企業(yè)所得說(shuō)能全額扣除嗎
老師,我們1月份給客戶送茅臺(tái)酒2萬(wàn)左右費(fèi)用,賣酒的給我們開了增值稅專用發(fā)票,有2個(gè)問題: 1、增值稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們能抵扣嗎 2、做賬是做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
老師,和您咨詢一個(gè)問題,我們單位購(gòu)買保健品送客戶,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)方給我們開增值稅專用發(fā)票,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
是送給客戶的
你好,你送人的話這個(gè)要視同銷售可以抵扣,但是你送出去的時(shí)候要當(dāng)銷售。
如果視同銷售,那我們要交銷項(xiàng)稅,那進(jìn)項(xiàng)稅額不是白抵扣了
你好,理解上確實(shí)是這樣。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。