可以不退稅的,以后月份抵交

老師你好!請問本月收到開具增值稅專用發(fā)票信息表(注明銷項稅已經(jīng)抵扣),申報增值稅時增值稅納稅申報表14欄進項稅額轉出填24.21元,進項稅明細申報表13欄本期進項稅額轉出填24.21元。附圖
老師:增值稅申報表,34欄“本期應補(退)稅額”9950元。(銷項大于進項),需要做分錄嗎?怎么做?
申報增值稅申報表時,本月認證的進項稅額比銷項稅額多0.14元,主表上34欄本期應補(退)稅額為-0.14元,請問申報好了是否需要退稅?
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師,電商商家實務中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費用也計入成本嗎?因為刷單本身是不合法的,不合法的費用可以抵扣進項、稅前扣除嗎?
老師,您看一下這題調乙公司利潤時為什么不用100?70%-60*70 這樣為什么不用乙的凈利潤加(100-60)?70%
上個月員工的報銷憑證給了部分,這個月補上但是沒有火車票外地有交通費和住宿費這個月怎么做,報銷單直接填上嗎
老師,結轉本年利潤的時候,如果是虧損的情況下,結轉到哪里?
小微企業(yè)的所得稅是多少
公司在在租房為房東承擔的個稅和房產(chǎn)稅怎么做賬,可以所得稅匯算扣除嗎
老師,老板人個的款轉入公戶的錢,當時因為經(jīng)營需要轉入的,現(xiàn)在公戶有錢了再轉到個人戶。有時間要求嗎。有沒有什么風險
老師,為什么我勾選了抵扣專票,增值稅的附表二進項稅不能自動帶數(shù)據(jù)?還要需要我手動填寫嗎?
老師上午好,我想問一下我那個稅務系統(tǒng)里邊出現(xiàn)一個本期應申報的稅,里邊出現(xiàn)一個殘疾人就業(yè)保證金申報辦理期限是2025年12月31號,這是什么意思呀?
請問這個提示怎么弄?我們是建筑單位
看提示,核實清楚,沒問題就提交,都是字面意思