你好,你是一般納稅人的話,你看你附表一里面有沒有收入?

老師,我們是一般納稅人,在電子稅務局申報2月份增值稅時,因為2月未開銷項發(fā)票,進項發(fā)票只有兩張,但是我沒做勾選認證,留著后期有銷項時再進項認證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報增值稅時,是不是零申報呀?
老師,我這是3月首單的出口申報的免抵退稅額這么多,然后當時進項小于銷項無留抵的,退稅款為0 ,那這個免抵退稅額591.53元,在報4月的增值稅的時候需要交城建稅及教育費附加嗎?增值稅可以抵扣內(nèi)銷嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,11月開了110萬的發(fā)票,稅率13,銷項稅大概15萬,進項稅抵扣了5.9萬,12月實際交了9萬的稅,這個計提的時候怎么做賬呀,尤其是這個增值稅,銷項進項抵扣怎么做賬, 附加稅的話是借 稅金及附加 貸 應繳稅費嗎,印花稅也這樣做嗎
老師請問一般納稅人這個月申報,增值稅進項抵扣我勾選,確認了,申報的時候沒有進項抵扣發(fā)票,昨天也是這樣,昨天我就撤銷確實再重新確認,今天還是這樣,是系統(tǒng)問題嗎
你好!公司為一般納稅人(小微企業(yè)),制造業(yè)出口退稅企業(yè),每個月進項都不足抵扣,還需要交幾千塊錢的附加稅,這樣的情況需要按“出口金額十進項(不含稅)金額”全額交印花稅嗎?
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個我還要寫成長期待攤費用嗎?每個月攤銷嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報顯示其他扣稅憑證異常
我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示,
如果開了服務發(fā)票,那沒有成本,是不是利潤變高
老師你好,請問暫估在產(chǎn)品完工程度的方法有哪些呀?
也沒有是0
你好你這個銷售的9萬塊是開過了發(fā)票嗎?還是沒開發(fā)票的?
開過發(fā)票的。
你好,你開過發(fā)票,銷項稅額附表一里面如果沒有的話,你自己要填進去。
為什么平時都自己蹦出來了?這次沒有自動出來。
你好,這個應該就是系統(tǒng)問題正常它是自動會出來的。
噢,好的,這個我是不是還是要抵扣稅的不抵扣的話就要交增值稅。
你好,是的。你如果不抵扣就要交稅。
好的,謝謝。
你好,不用客氣的了。