你好,你是一般納稅人的話,你看你附表一里面有沒有收入?
老師,我們是一般納稅人,在電子稅務(wù)局申報2月份增值稅時,因?yàn)?月未開銷項發(fā)票,進(jìn)項發(fā)票只有兩張,但是我沒做勾選認(rèn)證,留著后期有銷項時再進(jìn)項認(rèn)證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報增值稅時,是不是零申報呀?
老師,我這是3月首單的出口申報的免抵退稅額這么多,然后當(dāng)時進(jìn)項小于銷項無留抵的,退稅款為0 ,那這個免抵退稅額591.53元,在報4月的增值稅的時候需要交城建稅及教育費(fèi)附加嗎?增值稅可以抵扣內(nèi)銷嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,11月開了110萬的發(fā)票,稅率13,銷項稅大概15萬,進(jìn)項稅抵扣了5.9萬,12月實(shí)際交了9萬的稅,這個計提的時候怎么做賬呀,尤其是這個增值稅,銷項進(jìn)項抵扣怎么做賬, 附加稅的話是借 稅金及附加 貸 應(yīng)繳稅費(fèi)嗎,印花稅也這樣做嗎
老師請問一般納稅人這個月申報,增值稅進(jìn)項抵扣我勾選,確認(rèn)了,申報的時候沒有進(jìn)項抵扣發(fā)票,昨天也是這樣,昨天我就撤銷確實(shí)再重新確認(rèn),今天還是這樣,是系統(tǒng)問題嗎
你好!公司為一般納稅人(小微企業(yè)),制造業(yè)出口退稅企業(yè),每個月進(jìn)項都不足抵扣,還需要交幾千塊錢的附加稅,這樣的情況需要按“出口金額十進(jìn)項(不含稅)金額”全額交印花稅嗎?
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
老師,請問注銷了的公司,還會有風(fēng)險?或者注銷多久才真正沒風(fēng)險?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請問個體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報?
也沒有是0
你好你這個銷售的9萬塊是開過了發(fā)票嗎?還是沒開發(fā)票的?
開過發(fā)票的。
你好,你開過發(fā)票,銷項稅額附表一里面如果沒有的話,你自己要填進(jìn)去。
為什么平時都自己蹦出來了?這次沒有自動出來。
你好,這個應(yīng)該就是系統(tǒng)問題正常它是自動會出來的。
噢,好的,這個我是不是還是要抵扣稅的不抵扣的話就要交增值稅。
你好,是的。你如果不抵扣就要交稅。
好的,謝謝。
你好,不用客氣的了。