你好,你是一般納稅人的話,你看你附表一里面有沒有收入?
老師,我們是一般納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí),因?yàn)?月未開銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張,但是我沒做勾選認(rèn)證,留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí),是不是零申報(bào)呀?
老師,我這是3月首單的出口申報(bào)的免抵退稅額這么多,然后當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)無留抵的,退稅款為0 ,那這個(gè)免抵退稅額591.53元,在報(bào)4月的增值稅的時(shí)候需要交城建稅及教育費(fèi)附加嗎?增值稅可以抵扣內(nèi)銷嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,11月開了110萬的發(fā)票,稅率13,銷項(xiàng)稅大概15萬,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了5.9萬,12月實(shí)際交了9萬的稅,這個(gè)計(jì)提的時(shí)候怎么做賬呀,尤其是這個(gè)增值稅,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么做賬, 附加稅的話是借 稅金及附加 貸 應(yīng)繳稅費(fèi)嗎,印花稅也這樣做嗎
老師請問一般納稅人這個(gè)月申報(bào),增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣我勾選,確認(rèn)了,申報(bào)的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票,昨天也是這樣,昨天我就撤銷確實(shí)再重新確認(rèn),今天還是這樣,是系統(tǒng)問題嗎
你好!公司為一般納稅人(小微企業(yè)),制造業(yè)出口退稅企業(yè),每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都不足抵扣,還需要交幾千塊錢的附加稅,這樣的情況需要按“出口金額十進(jìn)項(xiàng)(不含稅)金額”全額交印花稅嗎?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
也沒有是0
你好你這個(gè)銷售的9萬塊是開過了發(fā)票嗎?還是沒開發(fā)票的?
開過發(fā)票的。
你好,你開過發(fā)票,銷項(xiàng)稅額附表一里面如果沒有的話,你自己要填進(jìn)去。
為什么平時(shí)都自己蹦出來了?這次沒有自動(dòng)出來。
你好,這個(gè)應(yīng)該就是系統(tǒng)問題正常它是自動(dòng)會(huì)出來的。
噢,好的,這個(gè)我是不是還是要抵扣稅的不抵扣的話就要交增值稅。
你好,是的。你如果不抵扣就要交稅。
好的,謝謝。
你好,不用客氣的了。