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Q

一般納稅人這個月銷售了9萬塊錢。申報稅的時候?yàn)槭裁词橇?。增值稅附加稅全都?。這樣情況下我還要抵扣進(jìn)項稅嗎?

2025-03-05 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-05 13:35

你好,你是一般納稅人的話,你看你附表一里面有沒有收入?

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快賬用戶8625 追問 2025-03-05 13:36

也沒有是0

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齊紅老師 解答 2025-03-05 13:38

你好你這個銷售的9萬塊是開過了發(fā)票嗎?還是沒開發(fā)票的?

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快賬用戶8625 追問 2025-03-05 13:38

開過發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2025-03-05 13:39

你好,你開過發(fā)票,銷項稅額附表一里面如果沒有的話,你自己要填進(jìn)去。

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快賬用戶8625 追問 2025-03-05 13:40

為什么平時都自己蹦出來了?這次沒有自動出來。

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齊紅老師 解答 2025-03-05 13:41

你好,這個應(yīng)該就是系統(tǒng)問題正常它是自動會出來的。

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快賬用戶8625 追問 2025-03-05 13:42

噢,好的,這個我是不是還是要抵扣稅的不抵扣的話就要交增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-03-05 13:42

你好,是的。你如果不抵扣就要交稅。

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快賬用戶8625 追問 2025-03-05 13:42

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2025-03-05 13:42

你好,不用客氣的了。

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你好,你是一般納稅人的話,你看你附表一里面有沒有收入?
2025-03-05
同學(xué)你好 是不是附加稅也不要加納直接0申報???—— 是的;
2021-04-19
你好,增值稅不用計提,一般納稅人在賬上有銷項與進(jìn)項,在銷售與采購時已通過做賬確認(rèn)了,月末只需做一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后相關(guān)附加稅費(fèi)需要計提。
2024-01-11
你好是的,需要按“出口金額十進(jìn)項(不含稅)金額”全額交印花稅
2024-04-11
可以的,可以這么做的,零申報。
2023-03-14
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