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老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)。去年9月份成立,小規(guī)模納稅人。但是由于采購的蔬菜沒有發(fā)票,沒有做過進(jìn)項(xiàng)到賬上,也沒有暫估入庫。賬面只做了銷售的業(yè)務(wù)。請問,我現(xiàn)在需要去改去年的賬嗎?就是從去年9月份開始,把暫估入庫的賬每個(gè)月做進(jìn)去?

2025-03-03 07:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-03 07:55

早上好,要去更正24年賬的,沒有采購入庫數(shù),銷售出庫會(huì)把庫存變成負(fù)數(shù)的哦 您好,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他

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齊紅老師 解答 2025-03-03 07:56

?您好,不好意思上面寫的是費(fèi)用,我們這是材料,沒有發(fā)票,對(duì)應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本也要調(diào)增的 202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負(fù)),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計(jì) “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動(dòng)。這樣不用查,來票就記賬。

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早上好,要去更正24年賬的,沒有采購入庫數(shù),銷售出庫會(huì)把庫存變成負(fù)數(shù)的哦 您好,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2025-03-03
同學(xué),你好 一般金額不大,庫存期末不為負(fù)數(shù),那問題不大
2025-02-27
你好 現(xiàn)在發(fā)票到了嗎
2021-04-25
你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定資產(chǎn)卡片嗎?你多了固定資產(chǎn)的吧。
2022-12-07
你好 可以只做收入的
2020-10-02
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