你好 買來(lái)直接銷售的嗎 一般納稅人的
老師好,我們公司剛成立,集團(tuán)(大股東)要求將新公司成立之前代為采購(gòu)的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(fèi)(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費(fèi)用等費(fèi)用,做預(yù)提費(fèi)用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報(bào)表上,集團(tuán)要將這部分預(yù)提費(fèi)用合并入今年集團(tuán)的合并報(bào)表中。(估計(jì)是想抵扣所得稅,所以才要求 費(fèi)用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報(bào)嗎? 問(wèn)題是集團(tuán)都要將這部分費(fèi)用并入2020合并報(bào)表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費(fèi)用的預(yù)提一方,不在1月份申報(bào)2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
老師,你好,我想咨詢下法人貸款的事情,公司因?yàn)闂l件不允許,最后是通過(guò)法人名義經(jīng)營(yíng)貸款,辦理貸款提供資料都是公司的資料,貸款下來(lái)我們也是直接付給供應(yīng)商了,現(xiàn)在的問(wèn)題是公司用了這筆貸款,我們需要每月給法人支付利息差不多12萬(wàn),后期還有本金,法人收到本金和利息后再還給銀行,法人能不能給公司開具利息發(fā)票,有沒有更合理的方法合理避稅 或者這個(gè)業(yè)務(wù)該怎么處理好呢
老師好,我是霍爾果斯旭輝企業(yè)管理咨詢有限公司,2022年3月注冊(cè)的,經(jīng)營(yíng)以來(lái)共開了275萬(wàn)的咨詢服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)是享受新疆喀什霍爾果斯所得稅減免政策的,現(xiàn)在要注銷,稅局居然說(shuō)我們從業(yè)人員沒有10個(gè)人,說(shuō)我們符合商務(wù)服務(wù),有要求不能享受減免政策,讓我們補(bǔ)交7萬(wàn)稅款才能注銷,可當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候稅局沒告知呀,天呀,我是自己代理的公司,老板肯定不愿意交,求助,有沒有辦法?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè)種植業(yè)。現(xiàn)在的情況是股東入股了300萬(wàn)到銀行存款??偣惨粋€(gè)法人兩個(gè)股東。然后他們都是自己先墊錢去買公司經(jīng)營(yíng)的東西還有支付一些土地補(bǔ)償款。土地補(bǔ)償這些都是幾十萬(wàn)的沒有發(fā)票有收據(jù),然后他們來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)賬,我要怎么處理呢,如果用銀行存款報(bào)銷但是又沒有發(fā)票能報(bào)銷嗎?有股東提出來(lái)這部分款項(xiàng)能不能變成股東投資的?如果能又要怎么做分錄?
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺(tái)下載,就是一個(gè)正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺(tái)支付費(fèi)用,而我們的客戶一般是國(guó)企單位的高管,是有的以個(gè)人身份購(gòu)買這個(gè)軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問(wèn)題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說(shuō)才1萬(wàn)左右,但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀,我說(shuō)公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說(shuō)個(gè)人網(wǎng)購(gòu)隨便有幾萬(wàn)的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說(shuō)資金四流一致的問(wèn)題,他們很多不懂,我的問(wèn)題是我該如何說(shuō)就能讓老板說(shuō)服客戶簽合同呢?也大概聊過(guò),我說(shuō)讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說(shuō)那樣也不行,還得給客戶返利的,估計(jì)返利時(shí)也不一定可以要來(lái)發(fā)票,我該如何講呢?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
分公司是小規(guī)模納稅人
分公司買來(lái)后對(duì)外銷售
你一個(gè)分公司銷售額是8000萬(wàn)? 你們有隱瞞收入是吧,連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬(wàn),就得轉(zhuǎn)一般納稅人了
是總公司8000萬(wàn),想通過(guò)業(yè)務(wù)拆分,注冊(cè)一些小規(guī)模納稅人的分公司
不管一個(gè)還是兩個(gè)你這都超過(guò)了 如果你想要繼續(xù)享受小規(guī)模的話,那你得成立多個(gè)小規(guī)模,不要在一個(gè)地方分開 小規(guī)模增值稅季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅 超過(guò)的按照1%來(lái)繳納,你這個(gè)增值稅沒法抵扣 通過(guò)控制銷售額享受30萬(wàn),但是你這個(gè)銷售額太大,沒法控制,也就是你只能籌劃你的企業(yè)所得稅了。企業(yè)所得稅取得購(gòu)入的發(fā)票 商貿(mào)的所得稅稅負(fù)低于1% 如果利潤(rùn)比較高的情況下,建議不要成立分公司??梢赃x擇成立子公司控制利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)享受小型微利企業(yè)5%
那你自己看一下,小規(guī)模連續(xù)累計(jì)12個(gè)月,銷售額500萬(wàn),控制這500萬(wàn) 16個(gè)