年末 收入類: 借:會(huì)費(fèi)收入/撥繳經(jīng)費(fèi)收入/其他收入 貸:工會(huì)資金結(jié)余-本年手指結(jié)轉(zhuǎn) 費(fèi)用類: 借:工會(huì)資金結(jié)余-本年手指結(jié)轉(zhuǎn) 貸:職工活動(dòng)支出/其他支出
請(qǐng)問手工帳銀行存款年底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄,謝謝
請(qǐng)問老師,結(jié)轉(zhuǎn)利潤是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn),還是到每年年底結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做 結(jié)轉(zhuǎn)的利潤數(shù),是不是利潤表最下面的數(shù),謝謝!
請(qǐng)問老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作社每月月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師在嗎公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月怎么做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄賣藥行業(yè)
老師,請(qǐng)問工會(huì)月底結(jié)轉(zhuǎn)和年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問填報(bào)專項(xiàng)扣除的時(shí)候,為什么代扣代繳單位沒有購買社保的這個(gè)單位呢
公司A把檔案項(xiàng)目外包,由其中一家人力資源服務(wù)B承接。外包人員中其中一名有檔案管理人員專業(yè)證書,公司A為該外包人員繳納了社醫(yī)保費(fèi)用。公司目前的做法是將社醫(yī)保費(fèi)用及工資全額支付給人力資源服務(wù)公司。然后為該外包人員把錢轉(zhuǎn)回公司A賬戶代收代付社醫(yī)保。這樣的做法是否合理
請(qǐng)問這個(gè)題目里面的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格應(yīng)該是6元每件嗎?實(shí)際價(jià)格是4元每件嗎?標(biāo)準(zhǔn)量是6000件,實(shí)際用量是9500件,然后預(yù)算件是10000件。我的數(shù)據(jù)找對(duì)了嗎?
老師,請(qǐng)問有具體指導(dǎo)怎么操作個(gè)稅APP申報(bào)的課程嗎?
請(qǐng)問:這道題100元其他綜合收益還得交所得稅嗎?
你好老師,遠(yuǎn)期商業(yè)匯票,承兌人是主債務(wù)人, 持票人是對(duì)出票人和承兌人都有追索權(quán)嗎,
不是生產(chǎn)企業(yè)的外貿(mào)公司,出口零配件也要視同自產(chǎn)嗎?
現(xiàn)在2025年什么稅計(jì)入稅金及附加,什么計(jì)入管理費(fèi),還有什么別的科目嗎?這總是變來變?nèi)サ?,有最新的?/p>
老師好!請(qǐng)問這個(gè)月補(bǔ)交2024年第一季度少交的印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的本期末余額有可能比上月的要低一點(diǎn)嗎
工會(huì)的帳(經(jīng)費(fèi)收支的)一般年末做決算時(shí),一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以,不必月月結(jié)轉(zhuǎn)
老師,這樣接轉(zhuǎn)收入對(duì)吧
是的,對(duì)的,是這么做的。
嗯,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后再把本年收支結(jié)轉(zhuǎn)的余額轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)余嗎
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都行,我們是沒有結(jié)轉(zhuǎn),就結(jié)轉(zhuǎn)到了資金結(jié)余里面就結(jié)束。
我目前就結(jié)轉(zhuǎn)了這兩步就完事了對(duì)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的。
例如會(huì)費(fèi)收入把所有一年的加起來,做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),把所有的支出加起來做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
明細(xì) 一塊 都可以的
好的,多謝
不用客氣,工作愉快。
老說我,這樣就行了吧
是的對(duì)的,是這么做的。
這樣平了就OK了,對(duì)吧,第一次做,工會(huì)有點(diǎn)慌,然后就能結(jié)賬了,對(duì)吧
是的是的,是這么做的。
老師,請(qǐng)問每個(gè)季度返還的錢是用401會(huì)費(fèi)收入還是402.撥繳會(huì)費(fèi)收入
你好撥繳經(jīng)費(fèi)收入