同學(xué),你好 是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
您好!老師請問一下固定資產(chǎn)折舊怎么做憑證
老師,加計(jì)扣除怎么做憑證
老師,您好,麻煩問一下,計(jì)提加計(jì)扣除,做的憑證是借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入,對嗎,那次月實(shí)際抵減應(yīng)該怎么做
老師,方便問問進(jìn)銷存嗎? 采購下單需要做憑證嗎?需要做,如何做憑證
老師您好,請問咱們老板去景區(qū)游玩的門票可以做稅前扣除憑證嗎?
公司之前個(gè)稅都按全責(zé)發(fā)生制申報(bào),比如8月工資9.15發(fā)9月申報(bào)8月征期,申報(bào)報(bào)了8月工資,什么時(shí)候調(diào)整按收付實(shí)現(xiàn)制報(bào)合適
老師,給國外企業(yè)提供的境內(nèi)服務(wù),需要開具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開票收入申報(bào)就可以?
老師,請問一下,汽車公司的銷售合同上車的總價(jià)款跟開發(fā)票的金額要一致嗎,可以合同上寫15萬,開票是14萬嗎?
老師,提取法定盈余公積需要繳納印花稅嗎
現(xiàn)金流量表中支出項(xiàng)有代員工支付的個(gè)人所得稅嗎?社保個(gè)人部分在現(xiàn)金流量表中也有嗎
老師,稅務(wù)局預(yù)警提示22年個(gè)稅申報(bào)是791萬,然而我個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)顯示我22年申報(bào)工資為920萬,我22申報(bào)表匯算清繳應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)生金額為1035.68萬元元,然后我去大廳查看我個(gè)稅申報(bào)表也是920萬元,我讓大廳人打印給我蓋章,發(fā)現(xiàn)2月份被更正過,需要重新計(jì)算個(gè)稅?,F(xiàn)在我不知道怎么辦了
以前申報(bào)的增值稅和所得稅在哪里找
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個(gè)有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬 如何規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
員工損壞了公司的庫存商品需要進(jìn)銷稅和轉(zhuǎn)出嗎?
是的,研發(fā)
同學(xué),你好 不用做分錄
增值稅的計(jì)算扣除要做賬嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是直接匯算清繳算就可以了,是吧?
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 ? 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額
車票那些計(jì)算抵扣增值稅的分錄喔?
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是直接匯算清繳算就可以了,是吧?不需要做分錄,預(yù)繳的時(shí)候也不需要填,是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的