收入計(jì)算 已開票給單位,按實(shí)際銷售開票金額確定收入,即12 *600 = 7200元。 支出計(jì)算 只訂貨了10盒,每盒360元,那么支出為10 * 360 = 3600元。 利潤(rùn)計(jì)算 利潤(rùn)=收入-支出。這里雖然實(shí)際賣出數(shù)量和訂貨數(shù)量有差異,但從財(cái)務(wù)角度,已開票給購(gòu)買單位,應(yīng)按開票金額確認(rèn)收入。所以利潤(rùn)為7200 - 3600 = 3600元。 至于剩下的10盒貨再賣給別人,那是另一筆交易,后續(xù)再按新交易的售價(jià)和成本來(lái)計(jì)算其收入、支出和利潤(rùn)。
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做??!十分感謝
A公司在月初檢查存貨時(shí)清點(diǎn)出甲材料80件,當(dāng)初采購(gòu)時(shí)的價(jià)格為15元每件。本月日,A公司花費(fèi)1600元采購(gòu)了100件。8日賣出120件。13日采購(gòu)了100件,單價(jià)為18元,20日A公司花費(fèi)2400元采購(gòu)了120件,28日賣出180件。根據(jù)以上內(nèi)容,(1)若使用先進(jìn)先出的方法計(jì)算,8日實(shí)出的材料總成本是多少?A1800B1840C1880D2150(2)若使用LIFO計(jì)算,月末剩余材料的總成本是多少?A1620B1650C1720D1800(3)若使用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算,8日賣出的材料單位成本是多少?A1733B175C1833D18.5(4)若使用移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)算,8日賣出的材料單位成本是多少?A15.56B16.33C1767D18(5)公司出納清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)發(fā)現(xiàn)少了500元。若無(wú)人需要對(duì)此負(fù)責(zé),會(huì)計(jì)如何記下這筆損失?A財(cái)務(wù)費(fèi)用B管理費(fèi)用c銷售費(fèi)用D營(yíng)業(yè)外支出(6)公司出納清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)發(fā)現(xiàn)多了500元,會(huì)計(jì)如何記下這筆“橫財(cái)”?A主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B其他業(yè)務(wù)收入C沖減管理費(fèi)用D營(yíng)業(yè)外收入(7)“已知計(jì)劃成本和材料差異率,我們可以算出實(shí)
4.某家電生產(chǎn)廠商甲公司為增值稅一般納稅人。2022年10月共發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)在本市各家電商場(chǎng)銷售600臺(tái)彩電,每臺(tái)不含稅銷售價(jià)5000元。由于市場(chǎng)價(jià)格下降,公司在銷售貨物,開具專用發(fā)票以后,另外給予家電商場(chǎng)2%的折扣,并開具了紅字發(fā)票入賬。(提示:紅字表示抵減的意思) (2)銷售給外地其他商場(chǎng)200臺(tái)彩電,每臺(tái)不含稅銷售價(jià)格為5000元,并另外收取了運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)合計(jì)4萬(wàn)元,并取得增值稅專用發(fā)票。 (3)為擴(kuò)大銷售,甲公司決定,消費(fèi)者可以以任何品牌的洗衣機(jī)來(lái)以舊換新。舊洗衣機(jī)的收貨價(jià)為150元每臺(tái)。消費(fèi)者只需要支付1850元即可。本月共銷售100臺(tái)。 (4)該廠商決定給當(dāng)?shù)匾患裔t(yī)院的抗疫醫(yī)護(hù)人員每位贈(zèng)送一臺(tái)彩電,共30臺(tái)(每臺(tái)售價(jià)5000元)。 請(qǐng)問應(yīng)繳納的增值稅是多少
公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程中,缺少零星維修的驗(yàn)收手續(xù),維修是不是達(dá)標(biāo)了工程師一個(gè)人說(shuō)了算。 再追查,發(fā)現(xiàn)大量報(bào)修單未維修到位,但物料款已報(bào)銷過(guò)了,關(guān)鍵是進(jìn)貨驗(yàn)收也只有他一個(gè)人簽字。 總之:報(bào)修單、現(xiàn)場(chǎng)維修、進(jìn)貨單,三者都對(duì)不上。 讓他解釋,最后才說(shuō):他單獨(dú)做了一個(gè)賬戶,報(bào)銷的錢都在那里面,轉(zhuǎn)給商戶的錢也從那里面出,自己一分錢沒多拿。 有些物料還沒進(jìn)貨但票到了,有些報(bào)修檢查后不需要修,也會(huì)有節(jié)余,他保證只要報(bào)銷了最后都會(huì)維修到位。賬戶明細(xì)里除了極在我們的堅(jiān)持和疑問下,他最后也讓我們查看了他的個(gè)人銀行賬戶,賬戶明細(xì)里除了極個(gè)別個(gè)人的零星支出,確實(shí)都是對(duì)公支出。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方