你們單位收到的錢(qián)的時(shí)候只收到利潤(rùn) 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 按收到的
老師,我們做化妝品銷(xiāo)售的是全國(guó)代理,分銷(xiāo)貨品給線下代理商,代理商打款,我們出貨,現(xiàn)在我們想做另外一個(gè)銷(xiāo)售模式,利用數(shù)字平臺(tái),消費(fèi)者在代理商店鋪直接下單,通過(guò)系統(tǒng)直接支付到我公司的賬戶,貨從我們公司發(fā)到客戶手里,我們?cè)偻ㄟ^(guò)貨物把他們的利潤(rùn)返給代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交稅
想請(qǐng)教一個(gè)科目的問(wèn)題,我公司是貿(mào)易商,當(dāng)有客戶在網(wǎng)上看中我們商品的時(shí)候,我們直接和供應(yīng)商拿貨,但這個(gè)商品并不入庫(kù)到我們公司,因?yàn)槲覀兣c供應(yīng)商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那,而我們會(huì)先付貨款給供應(yīng)商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當(dāng)于只賺取了商品的中間差價(jià),我想問(wèn)的是商品不入公司庫(kù)存,由供應(yīng)商直接發(fā)貨至客戶那,我這邊做賬流程應(yīng)該怎么樣呢?入到哪個(gè)科目比較合理?
老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們公司做的一款產(chǎn)品,我們是代理,但是客戶是需要直接把錢(qián)打給公司,公司把稅金和低價(jià)扣下以后,把利潤(rùn)和高開(kāi)的部分返給我們,我做賬能把給我們的利潤(rùn)做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,返給客戶的高開(kāi)款計(jì)入其他應(yīng)付款么
我們公司承接上游運(yùn)輸業(yè)務(wù)再轉(zhuǎn)包給下游公司承運(yùn),出現(xiàn)了貨損,結(jié)算直接從運(yùn)費(fèi)中扣除,扣除部分上游給我們開(kāi)具勞務(wù)維修/商品的發(fā)票(13%),我們公司也會(huì)直接從下游公司中扣除這筆貨損的費(fèi)用,我們只能開(kāi)具道路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票(9%)。這種情況如何入賬?或者是否可以開(kāi)具收據(jù)而不開(kāi)具發(fā)票?
互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售企業(yè),銷(xiāo)售的商品掛的是上游公司的鏈接,顧客付款錢(qián)是打到我公司賬上,我公司只收服務(wù)費(fèi),(例如一個(gè)商品售價(jià)5000,我們收服務(wù)費(fèi)1000,這1000是我公司的收入,剩余的4000要打給上游公司,這4000在稅法要怎么處理才合理)
網(wǎng)上核銷(xiāo)外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫(xiě)左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒(méi)有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來(lái),現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問(wèn)一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢(qián)都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開(kāi)發(fā)票對(duì)嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
那著算提供服務(wù)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的
本來(lái)從我們公司下單,然后我們公司給工廠下單,客戶給我們回貨款,我們給工廠支付貨款,但是由于一些原因客戶直接給工廠回的貨款
他這個(gè)貨物是你單位的嗎?不是你單位的可以這么做,是你單位的就不行。
貨不是我們的,是工廠的
那就不需要確認(rèn)貨物收入。
但是這個(gè)貨是我們下單給工廠的,工廠會(huì)把賬記到我們公司名下,收到客戶后又給我們公司減賬
客戶要發(fā)票,誰(shuí)來(lái)開(kāi)產(chǎn)品的發(fā)票?
我在記賬的時(shí)候要不要把這部分實(shí)際上是我們下單,但由客戶直接支付給工廠的訂單記到賬里,但是著怎么賬務(wù)處理
客戶要發(fā)票,誰(shuí)來(lái)開(kāi)發(fā)票回復(fù)一下。
不要發(fā)票的情況下 你們?cè)趺醇s定
客戶要發(fā)票,工廠給開(kāi),工廠收到的貨款給我們?cè)贉p往期的欠款
你好,那既然客戶開(kāi)發(fā)票,你還需要確認(rèn)貨物的收入嗎? 你們單位是服務(wù)類的還是銷(xiāo)售產(chǎn)品的企業(yè)