您好, 現(xiàn)在是什么掛賬呢?沒(méi)檢查往來(lái)款對(duì)不對(duì)嗎
我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費(fèi),租賃費(fèi)就是,這個(gè)家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來(lái)家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來(lái)還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是,當(dāng)時(shí)村里會(huì)計(jì)應(yīng)該給我打個(gè)條才對(duì),我對(duì)賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)把這錢下她那里了,就等于我的支出沒(méi)了啊! 今天上午我問(wèn)她,你給我補(bǔ)上條子就行,她說(shuō),我給出納員那里啦,出納員就說(shuō)我沒(méi)記得有這個(gè)單子,什么情況呢?就是說(shuō),我和會(huì)計(jì)之間的這個(gè)事,出納員并不知道的啊! 出納員說(shuō)我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個(gè)我不記得有 現(xiàn)在村里會(huì)計(jì)就說(shuō),已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺(jué)不對(duì) 因?yàn)橛譀](méi)和出納員交涉這個(gè)單據(jù)啊 我和會(huì)計(jì)之間的事,難道會(huì)計(jì)做好了單據(jù)會(huì)直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說(shuō)不大可能,因?yàn)樗麤](méi)參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個(gè)支出單也不是出納員制作的,是會(huì)計(jì)做的 還有一份是會(huì)計(jì)那里記賬員做的 這個(gè)是不是和出納員沒(méi)關(guān)系?。繒?huì)計(jì)怎么會(huì)不通過(guò)我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費(fèi)用后,就剩下收入了 我賬號(hào)出的錢都是我支出對(duì)吧?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
B公司是增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理(1)1月1日管理部門資詢費(fèi)用400元營(yíng)業(yè)部張明借出備用金1000均以現(xiàn)金付訖,請(qǐng)做出相應(yīng)財(cái)務(wù)處理(2)1月30公司出售廢舊材料,收取現(xiàn)金268元,公司開(kāi)出收款收據(jù),次日發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盤盈2000元,請(qǐng)做出相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。(3)3月2日B公司購(gòu)買a公司包裝物一批,價(jià)款為60000,增值稅稅率為13%雙方協(xié)商以期限為90天,面值元的商業(yè)承兌匯票結(jié)算貨款,物資還在運(yùn)輸中。請(qǐng)判斷匯票到期日是哪一天?(按日計(jì)算,算頭不算尾)并作出相應(yīng)呢財(cái)務(wù)處理(4)承接上述第三題票據(jù)到期后B公司全額兌付請(qǐng)作出相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理(5)3月20日幣公司將持有的商業(yè)盛水匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)(無(wú)息票據(jù))該票據(jù)2022年1月20日簽發(fā)(A公司簽發(fā)),期限為四個(gè)月面值為¥400,000的銀行貼現(xiàn)率為6%請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)利息是多少?元貼現(xiàn)所得是多少元,假設(shè)每月按30天計(jì)算,請(qǐng)列出計(jì)算公式。(6)從街上數(shù)第五題,請(qǐng)做出B公司貼現(xiàn)的賬務(wù)處理。
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
從代賬手里接帳,存在以下問(wèn)題,怎么調(diào)賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對(duì),從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒(méi)做 之前沒(méi)做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金,工資也沒(méi)申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質(zhì)的,也沒(méi)入賬,老板也沒(méi)弄復(fù)印件,導(dǎo)致供應(yīng)商往來(lái)款有余額,實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了, 法人墊付的掛了個(gè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件,建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫(xiě)上去了,沒(méi)有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很
銷售合同的單臺(tái)機(jī)器是一個(gè)原價(jià),總計(jì)付款的時(shí)候有個(gè)優(yōu)惠價(jià),這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,按優(yōu)惠后的單臺(tái)價(jià)格記嗎,這個(gè)咋記。原價(jià)8臺(tái)機(jī)器162800,優(yōu)惠后155000
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬(wàn),成本費(fèi)用261000,交稅600,老師請(qǐng)幫我算一下第三個(gè)3個(gè)季度累計(jì)應(yīng)該交多少稅
小微企業(yè)的稅怎么核算
倉(cāng)庫(kù)人員的工資放那個(gè)科目
老師,我們找的個(gè)人給我們公司的廠地裝修的三萬(wàn)塊錢,我們?cè)趺锤犊?。他個(gè)人能開(kāi)發(fā)票嗎?
支票入賬需要辦理什么?
老師好,上繳總公司以前年度利潤(rùn)怎么做賬?
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說(shuō)10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬(wàn),成本費(fèi)用261000,交稅600,匯算清繳時(shí)應(yīng)交多少稅,有法定減除費(fèi)用
老師,我們出口貨物當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,做了未開(kāi)票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說(shuō)應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
現(xiàn)在是 借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù),當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候只有一張支出憑證上面寫(xiě)著7月份到期。沒(méi)有其他單據(jù)了。往來(lái)款的話,也沒(méi)有金額跟這筆一樣的
如果說(shuō)我們給對(duì)方開(kāi)的,對(duì)方再轉(zhuǎn)出去。那我們銀行流水里顯示的收款人應(yīng)該就是接受對(duì)方票據(jù)的公司了吧?如果對(duì)方拆分開(kāi)轉(zhuǎn)出去的話,那我們也是找不到這筆對(duì)應(yīng)的金額的吧!
那你最好還是問(wèn)一下之前的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員才行